紅字發(fā)票,你們做負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄就行。
購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了的沖紅專票我們?cè)趺从涃~呢
購(gòu)買方退貨,但是購(gòu)買方已經(jīng)把發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個(gè)是不是需要購(gòu)買方開(kāi)紅字退票信息,然后寄給我們,我們開(kāi)沖紅的發(fā)票
開(kāi)錯(cuò)了一張專票,已經(jīng)抵扣認(rèn)證,購(gòu)買方已經(jīng)沖紅,購(gòu)買方需要退回發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們需要開(kāi)具紅字發(fā)票,沖紅21年的專用發(fā)票,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了的,在稅控盤(pán)里怎么操作呢?
你好,我是銷售方,我們紅沖了專用發(fā)票,但是對(duì)方已經(jīng)做賬和抵扣了,原票拿不回來(lái)了,需要把紅沖的聯(lián)次蓋章給購(gòu)買方嗎?
一般納稅人能否在使用一般計(jì)稅方法時(shí),對(duì)某個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報(bào)工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購(gòu)買兩年的財(cái)務(wù)軟件可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報(bào)稅,他們之前的報(bào)稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來(lái)報(bào)的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過(guò)的稅呀?還有個(gè)人所得稅app上沒(méi)有備份的話也是沒(méi)有數(shù)據(jù)的對(duì)吧
老師,沒(méi)有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個(gè)嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個(gè)子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時(shí)合并方利潤(rùn)表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個(gè)合并時(shí)這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
劉老師您好!我公司的一臺(tái)小車賣給私人后,是一定要去二手車市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票給私人嗎?不開(kāi)票可以嗎,直接將收到的車款做賬?
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開(kāi)票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。(負(fù)數(shù))