同學(xué),您好,12月沖紅后,申報增值稅的時候就直接抵扣了,如果你12月沒開票,可以去稅務(wù)局申請退費。
老師你好請問我11月發(fā)票開重了,忘記作廢,11月交了稅款,12月紅沖發(fā)票了以后,沒開發(fā)票,11月多交稅款可以退稅嗎
老師你好請問我11月發(fā)票開重了,忘記作廢,11月交了稅款,12月紅沖發(fā)票了以后,沒開發(fā)票,11月多交稅款可以退稅嗎
11月發(fā)票開重,忘記作廢,12月紅沖后,沒開發(fā)票,11月多交的稅款不會被留抵吧,可以直接申請退稅嗎
12月開的發(fā)票,忘記作廢了,1月開了沖紅發(fā)票,1月的沖紅發(fā)票可以入12月賬上嗎?因為不錄的話,會要繳納所得稅
11月收到發(fā)票抵扣以后 11月沒產(chǎn)生增值稅,銷售方在12月把發(fā)票紅沖 重新開了一張金額的發(fā)票。請問11月需要補稅嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么