同學(xué),你好,所得稅現(xiàn)在的稅率都挺優(yōu)惠的,你具體看一下,所以我覺得沒有必要,可以按實(shí)際利潤交稅。不到100萬,稅率只有2.5%。 自2021 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策如下: (1)對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100 萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所 得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅; (2)對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100 萬元但不超過300 萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 案例:A 企業(yè)是從事辦公用品批發(fā)的納稅人,2021 年第1 季度從業(yè)人數(shù)100 人,資產(chǎn)總額300 萬元,收入總額為200 萬元,成本和費(fèi)用總計(jì)為105 萬元,假設(shè)不考慮其他因素,A 企業(yè)2021 年第1 季度需要預(yù)繳的企業(yè)所得稅是多少? 預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),小型微利企業(yè)的資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo),暫按當(dāng)年度截至本期申報(bào)所屬期末的情況進(jìn)行判斷,上述案例中,A 企業(yè)是符合小微企業(yè)條件的,那么A 企業(yè)第1 季度需預(yù)繳企業(yè)所得稅為: (200-105)×25%×20%×50%=2.375 萬 提示:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100 萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即稅率按照12.5%×20%

一.合同流,資金流,票流,物流,臺(tái)賬流,五流合一,是稅務(wù)稽查重點(diǎn)。 二.只要一開票,我就要關(guān)心我交的稅,只要一開票,我就要關(guān)心我交的稅。 三.我在我的企業(yè)中,一定要知道我的行業(yè)稅負(fù)率。 四.我當(dāng)會(huì)計(jì),知道開多少票,就知道交多少稅,也知道得多少票,也知道有多少票,差多?? 少,我知道了 五.我在我的企業(yè)中關(guān)注這個(gè)值,利潤占收入的百分比,這個(gè)值叫利潤率,利潤率越大交的稅就越多。 六.楊總,您放心,我會(huì)嚴(yán)格控制我們家的利潤率,不會(huì)把稅交錯(cuò)的, 七.發(fā)票確定收入,稅負(fù)確定成本,利潤早就知道,費(fèi)用是倒擠出來的。 請(qǐng)問老師,這里面說的行業(yè)稅負(fù)率,還可以提前籌劃,是啥意思
各位老師,能不能麻煩你幫我算一組數(shù)據(jù),就是有限公司和合伙企業(yè)(有限合伙)這兩種類型的公司,都是兩個(gè)自然人股東,為一般納稅人。在年利潤為500萬,1000萬,2000萬,5000萬,這四種情況下我們要上的稅(企業(yè)所得稅,經(jīng)營所得)各是多少,然后最后把這些錢實(shí)際都分到股東手上,股東能拿到多少(稅后能拿到多少)商貿(mào)公司,兩人股東,a占70%股份,b占30%股份
我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
怎么規(guī)劃利潤呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我規(guī)劃一下利潤,就是計(jì)劃繳納多少企業(yè)所得稅然后倒推一下營業(yè)成本應(yīng)該是多少合適,怎能干這樣的活,請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)專業(yè)的老師指點(diǎn)不要反問直接作答,反問直接差評(píng)
公司自己能把控利潤和所得稅,就是想請(qǐng)問一下,建筑行業(yè)(拉土車)把利潤調(diào)到多少合適,該交多少所得稅?現(xiàn)在不知道該交多少所得稅合適
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


老師,我們今年目前的收入是在7000萬,成本票我們是可以找到的,但是現(xiàn)在就是不知道利潤調(diào)多少,本來想的利潤做成200萬,但是想著,7000萬的收入,200萬的利潤,會(huì)不會(huì)太假了
同學(xué),你好,的確有點(diǎn)不合理。那就是有成本,盡量去要成本發(fā)票,把利潤降一降吧。
7000萬的收入,一般利潤在多少合適?
同學(xué),你好,這個(gè)行業(yè)利潤應(yīng)該還算不低,怎么也的30%吧。
30%下來得2000多萬的利潤,那太高了。老師,還有個(gè)問題,就是公司企業(yè)10個(gè)人,資產(chǎn)1000多萬,如果利潤上300萬了,是多出的部分按25%交稅,還是全部按25交稅?
同學(xué),你好,對(duì)的,只要超了三百萬是全額交稅。按25%稅率,沒有優(yōu)惠了。
是光這一次,還是以后都沒有優(yōu)惠了?
同學(xué),你好,只是這一次。哪果明年一季度你沒有超,他是按小型微利,如果你明年年底超了,全年就會(huì)進(jìn)行核算 ,一季度是預(yù)繳,四季度就是全部要匯到一起了。
好的 明白了,謝謝老師,感謝
同學(xué),你好,不客氣的