企業(yè)負擔了的不可以抵扣。

公司給員工報銷通訊費,但是電信公司只能開機主也就是員工的名字不能開公司的名字,這個可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證抵扣企業(yè)所得稅?
公司替員工付的個稅,能不能企業(yè)所得稅稅前扣除?
老師,員工工資不申報個稅,不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)支付給員工的五險一金能否在企業(yè)所得稅前扣除
請問老師,公司替員工承擔了員工承擔的部分企業(yè)所得稅不能扣除,那么,在給員工申報個人所得稅時,員工的專項扣除可以扣除嗎?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
那之前公司替他們交了,現(xiàn)在是應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,借方余額,如果要平掉,用營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候把這筆金額再調(diào)增?
你好,對的是的,是這么做的。