你好,你們合同有約定怎么付款嗎?如果沒有你們是按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入嗎?
老師們,建筑工程的項(xiàng)目是今年6月份開始的簽訂日期,前期會(huì)計(jì)已經(jīng)按照當(dāng)期開票確認(rèn)增值稅和收入了,但甲方給我們乙方并沒有及時(shí)撥款而要求每月幾百萬的開票,這導(dǎo)致我們乙方稅收壓力過大,現(xiàn)在第三季度的只有9月份開的發(fā)票,成本發(fā)票可以抵扣的也全部認(rèn)證過了還得交6萬多的增值稅,那么現(xiàn)在請(qǐng)教一下老師這個(gè)增值稅能否有辦法推后繳納?還有現(xiàn)在的核算方法能否改變成完工進(jìn)度百分比法核算?
老師們,我第一次做工程項(xiàng)目的賬,這個(gè)公司也是剛剛接的第一個(gè)也是唯一一個(gè)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請(qǐng)為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進(jìn)度百分比法核算,看上個(gè)季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個(gè)賬套從2021年8月份啟用,這個(gè)工程合同總價(jià)是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會(huì)計(jì)并沒按完工進(jìn)度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進(jìn)度百分比核算之萬一資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上該怎么辦?
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項(xiàng)目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進(jìn)度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計(jì)劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實(shí)際發(fā)生成本與預(yù)計(jì)總成本推算出完工進(jìn)度,進(jìn)而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個(gè)季度,那么我這樣會(huì)不會(huì)與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾裝修企業(yè),現(xiàn)在進(jìn)行的一個(gè)小項(xiàng)目這個(gè)月馬上就結(jié)束了,甲方只撥了一部分錢,現(xiàn)在我們想著按照小規(guī)模企業(yè)月度不超15萬及季度不超過45萬的優(yōu)惠政策給客戶開票,但是工期馬上結(jié)束了,工程款還不一定完全結(jié)算清楚,客戶也沒有要求,我們想現(xiàn)在按月給開票15萬,這樣是否可行呢?
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬,成本費(fèi)用合計(jì)下來是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會(huì)有幾萬的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開完再開155萬的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬,今年已開45萬,這個(gè)月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個(gè)季度開45萬
老師好,公司園區(qū)改造,改造費(fèi)用四萬,后期可能收回三萬抵物業(yè)費(fèi),也有可能收不回,那現(xiàn)在報(bào)銷單上填多少錢,如果后期抵物業(yè)費(fèi)怎么記賬
利潤(rùn)表、負(fù)債表、納稅申報(bào)表的聯(lián)系?
財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算,選項(xiàng)D不懂,其他算出來了
老師,我想請(qǐng)問下,我剛剛接手了一個(gè)賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個(gè)月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個(gè)固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細(xì)表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)給做出來,然后又和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)的上
你好老師,對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢給供貨商,對(duì)方也在對(duì)應(yīng)年份開發(fā)票過來了,但是我們沒有財(cái)務(wù)看到,所以沒有入成本,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)?謝謝
老師好,生產(chǎn)車間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報(bào)關(guān)單上是不是按當(dāng)月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計(jì)算相差1塊多錢是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢,跟現(xiàn)金是一個(gè)道理是吧
老師 營業(yè)外支出營業(yè)外收入的壞賬 和沒有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫那一列
沒有約定付款期限和方式,這個(gè)項(xiàng)目是200萬的小項(xiàng)目,實(shí)際寫的是最后據(jù)實(shí)結(jié)算,這項(xiàng)目是今年9月才開工的,項(xiàng)目經(jīng)理確定這個(gè)月底就竣工,而甲方在今年9-10月前后共撥款90萬元,主要客戶想注冊(cè)一個(gè)新的公司,想把這個(gè)項(xiàng)目開票開到新公司,但他的資質(zhì)還未辦理下來,我們老板也知道我們可以享受這個(gè)政策,而且也明確了客戶無意見,要我們財(cái)務(wù)決定,本來我們是想按照完工進(jìn)度百分比確認(rèn)收入,但現(xiàn)在這么快馬上竣工了,我就打算按照開票確認(rèn)收入,只是不知道客戶多久可以全部結(jié)算清楚工程款,我們現(xiàn)在開始能不能按月15萬開始這樣開票?
你好,如果你合同簽訂是按照最后結(jié)算,提前開票會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),而且你還是明顯按照這個(gè)優(yōu)惠政策來看。到時(shí)候稅務(wù)檢查會(huì)看你的合同,開票這些是否相符
那就是問你的這個(gè)意思,這種開票到底是按完工進(jìn)度開票還是按甲方撥款開票?總之合同里沒有明確怎么樣開票?
開票要按照合同約定,沒有明確規(guī)定就是按照收款時(shí)開具
合同的確沒有約定,那么我們是不是按照每次收款多少開多少而不能按月15萬那么開票是不是?
是的,您的理解完全正確
好的,老師
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快