您好!12月是申報(bào)11月發(fā)放的10月的工資

10月份的工資,10月底計(jì)提,11月份發(fā)放,那我11月15日個(gè)稅申報(bào)繳納選擇的10月,表示是申報(bào)繳納10月份的工資和個(gè)稅嗎?
11月15號(hào)發(fā)10月的工資,月末計(jì)提11月當(dāng)月的工資 12月申報(bào)個(gè)稅是按11月發(fā)的10月工資表申報(bào),還是按照11月末計(jì)提的11月的工資表申報(bào)個(gè)稅
我們工資是次月15號(hào)發(fā)放,假如11月工資實(shí)際發(fā)放掉10月工資3w,12月申報(bào)個(gè)稅所屬期11月的個(gè)稅是申報(bào)11月未發(fā)的還是11月實(shí)際發(fā)放的10月的3w呢
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒(méi)有實(shí)付工資,那我申報(bào)11月份的個(gè)稅怎么申報(bào)呢?是零申報(bào)呢?還是按計(jì)提的申報(bào)呢?如果11月零申報(bào)了,在12月份實(shí)付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報(bào)2個(gè)月的個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)稅申報(bào),如該公司前期無(wú)工資,在11月有工資(11月計(jì)提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報(bào),24年1月再按11月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?還是說(shuō)12月可以申報(bào)11月工資的個(gè)稅?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


謝謝老師,我現(xiàn)在接手的公司12月馬上要報(bào)個(gè)稅了。本來(lái)應(yīng)該報(bào)11月發(fā)放的工資,但是同事11月申報(bào)時(shí)已經(jīng)按計(jì)提的工資表把這個(gè)表已經(jīng)報(bào)到上月了,這個(gè)月我要怎么更正。感覺(jué)會(huì)一直錯(cuò)下去
你好!那你就一直跟著之前做算了。改也是麻煩