學(xué)員你好,五毛根據(jù)進(jìn)度確認(rèn)收入成本的
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費(fèi),實(shí)際合同從2021年開(kāi)始執(zhí)行。所以2020年也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。這個(gè)月季度報(bào)稅是只做了預(yù)收,不確認(rèn)收入,今年開(kāi)發(fā)票了,第一季度報(bào)稅了確認(rèn)收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認(rèn)收入報(bào)稅
請(qǐng)教老師,建筑施工企業(yè),建造合同約定的工期是45天,竣工日期是9月24號(hào),建設(shè)方驗(yàn)收合格后整體結(jié)算,截至到9月末,該項(xiàng)目尚處于提交驗(yàn)收的過(guò)程中,建設(shè)方尚未給我們付款,我們也沒(méi)給建設(shè)方開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況,我需要在9月份確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
裝修建筑業(yè),11月份開(kāi)工,收入票成本票都沒(méi)開(kāi),也沒(méi)預(yù)收款,合同約定的每月20日結(jié)算,11份也需按進(jìn)度確認(rèn)收入嗎?
老師,建筑行業(yè)按照工程進(jìn)度確認(rèn)收入,前期沒(méi)有確認(rèn)產(chǎn)值,也沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入,只有各項(xiàng)費(fèi)用,月底我要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
乙公司為建筑工程企業(yè),是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為9%,增值稅采用一般納稅人核算方式。于2×20年11月與甲公司簽訂一項(xiàng)甲公司職工食堂建設(shè)施工合同,負(fù)責(zé)承建甲公司職工食堂合同工期15個(gè)月,自2×20年12月1日開(kāi)始履行合同履約義務(wù)。合同收入200萬(wàn)元,合同預(yù)計(jì)總成本160萬(wàn)元。2×20年,預(yù)收合同款30萬(wàn)元,2×21年收取合同進(jìn)度款160萬(wàn)元,余款在建造…… 要求: 1.分別計(jì)算2×20年、2×21年和2×22年的合同履約進(jìn)度,并按履約進(jìn)度確認(rèn)各年?duì)I業(yè)收入。 2.編制2×21年發(fā)生履約成本、確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入、開(kāi)具發(fā)票及收款、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的會(huì)計(jì)分錄。
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個(gè)點(diǎn),從農(nóng)戶手里購(gòu)入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒(méi)有老師負(fù)責(zé)過(guò)香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過(guò)路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀
#提問(wèn)#老師,您好!我們公司在線上賣(mài)貨,發(fā)貨的是商家。商家給我們一個(gè)價(jià)格,我們?cè)诰€上賣(mài)貨是另一個(gè)價(jià)格,那我們的收入是賣(mài)出的價(jià)減去商家給我們公司的價(jià)格的差額,還是公司全部的進(jìn)賬算公司收入呢?
有沒(méi)有文件規(guī)定說(shuō)社保以后要稽查有沒(méi)有足額繳納
老師怎么不出來(lái)分類編碼
往來(lái)款,其他應(yīng)收款,掛在賬上,一直沒(méi)還,怎么辦呢
你好老師去年開(kāi)出去的發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購(gòu)農(nóng)戶濕玉米,小麥回來(lái)后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
你干過(guò)建筑業(yè)嗎?啥都沒(méi)有按啥確認(rèn)收入?
既沒(méi)成本票,也沒(méi)進(jìn)度表,完工多少按啥算?
你上面沒(méi)有說(shuō)清楚你連進(jìn)度表都沒(méi)有好不好
如果只是沒(méi)開(kāi)票并不意味著你成本沒(méi)發(fā)生,除非你全部外包,公司是皮包公司,沒(méi)有施工人員
進(jìn)度表找項(xiàng)目經(jīng)理要嗎?我以前沒(méi)做過(guò)建筑類的,所以問(wèn)你做過(guò)沒(méi)有。這么說(shuō)就是按進(jìn)度表確認(rèn)收入,預(yù)估成本,是這樣嗎?
在實(shí)際工作中,是需要你們的項(xiàng)目經(jīng)理給你提供進(jìn)度表,暫估記賬,另外,發(fā)票最晚在次年5月底前必須拿到
老師,我們是跨區(qū)域的項(xiàng)目。11月份沒(méi)有在項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)預(yù)繳按進(jìn)度確認(rèn)收入的這部分增值稅?
你們有沒(méi)有直接從事這個(gè)項(xiàng)目的自有人員,如果沒(méi)有的話可以到12月一并確認(rèn)
有項(xiàng)目經(jīng)理。12月剛開(kāi)了一部分票了。那11月增值稅就零申報(bào)了?
那你金額不大的話11月可以暫不確認(rèn),到12月一并確認(rèn)