你好,免抵退是自動讀取上月免抵退申報表數(shù)據(jù)的,不是自己填寫的數(shù)據(jù)

請問,收到生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅審批通知書,免抵退額2000 其中應免抵稅額2000,應退稅額是 0 這個數(shù)字在增稅主表里填在哪欄?還有,這個免抵稅額是否要交城建和教育費附加 的那12%
老師,問下在深圳稅局電子申報端哪里填寫免抵稅額數(shù)據(jù)才能生成附加稅費情況表里的增值稅免抵稅額
老師,請問下收到的個稅手續(xù)費返還在申報表電子端哪里填寫繳納增值稅銷項稅額
老師 增值稅附表4加計抵減情況本期發(fā)生額數(shù)據(jù)在主表1中需要填數(shù)據(jù)嗎 填到哪里
老師,稅盤服務(wù)年費在電子稅務(wù)局申報月報的是時候增值稅及附加稅費申報表 在哪里輸入此金額抵扣銷項稅呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
那為什么這里會沒有數(shù)據(jù)呢
你上期的免抵退那里沒免抵稅額
免抵退有免抵稅額的
你手寫試試,我們的改不了
手寫不了,是不是我要在出口退稅申報軟件上申報后稅局才有數(shù)據(jù)呢
在電子稅務(wù)局申報退稅后才有數(shù)據(jù)