同學你好 對的 要開的 如果是小規(guī)??梢蚤_1%
簡易計稅的項目,我們給甲方開具3%的普票,我們的分包也要開具3%普票是嗎?稅率要一致才可以嗎?分包給我們開具1%的普票能行嗎?
差額征稅的情況,建筑業(yè)簡易計稅,如果有分包的,可以扣除,比如甲方給我們100,我們適用簡易計稅,我們分包出去20,對方給我們開個普票,那我們怎么開票給甲方?
老師,我們是被掛靠方,我們有個項目是一般計稅,我給開發(fā)公司開9的專票,我們只把勞務分包出去,也就是清包工,我們可以和勞務公司簽訂簡易計稅嗎?對方給我開3%的普票可以嗎?這樣我就不能抵扣了,掛靠方說輔材能多開點專票給我抵扣,可以嗎
老師,我們項目是甲供材,我們選擇簡易計稅,我們乙方不管開專票還是普票,也不管他們開的稅率,我減分包都是含稅減,然后除以3個點的稅率交稅蠻
老師你好:比如總包方給甲方開28萬的發(fā)票,我們分包又給總包開28萬的發(fā)票,稅點都是3%,屬于簡易征收項目。這種情況下,總包給甲方開的票,和分包給總包開的票,有沒有必須要開普票呢?還是開專票或者普票都可以呢?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎者的個稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應該通過“應交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?麻煩一步一步的詳細會計分錄指導,還是有點不是明白,
老師上午好!請問下我們一般戶轉(zhuǎn)到基本戶,或者又基本戶轉(zhuǎn)一般戶之間的一個轉(zhuǎn)賬需要備注或者不備注是否合理呢
公司處理固定資產(chǎn)的怎么入收入
為什么報表上利潤表是虧損的,但是資產(chǎn)負債表是有未分配利潤的?
研發(fā)費用加計扣除是在研發(fā)費用基礎(chǔ)上再100%扣除嗎
老師,我們是人力資源公司,開差額稅票,租的辦公場地,開專票,可以抵扣進項么
老師,方便加你微信好咨詢專業(yè)問題嗎?麻煩微信號分享一下
千分3違約金算高利貸嗎
在電商賣的產(chǎn)品開的發(fā)票需要怎么記呢,開了發(fā)票我記的借應收賬款貸主營收入銷項,應收賬款這個怎么平呢
檢測費賬單和合同有數(shù)量,例如51個,但發(fā)票開成了次
不影響我們抵扣是嗎?我們異地預繳的。就是差額繳納。
同學你好 簡易計稅的不能抵扣