公司購(gòu)買空調(diào),我不做折舊??梢砸淮涡匀胭~費(fèi)用
購(gòu)買的二手4臺(tái)9000元的空調(diào)需要計(jì)提折舊嗎?可不可以一次性計(jì)入費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問公司購(gòu)買空調(diào)可以一次性折舊嗎
老師,公司購(gòu)買空調(diào),我不做折舊??梢砸淮涡匀胭~費(fèi)用嗎?
老師,早上好!我公司購(gòu)買空調(diào)一臺(tái)價(jià)值2500元,財(cái)務(wù)作固定資產(chǎn)。折舊一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,可以嗎?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
那申報(bào)表需要怎么填寫?
申報(bào)表需要做加速折舊的申報(bào)
沒有找到加速折舊表
你這個(gè)是屬于增值稅的申報(bào),不是企業(yè)所得稅的申報(bào),企業(yè)所得稅的申報(bào)是季度進(jìn)行申報(bào)的。
那意思是企業(yè)所得稅的時(shí)候才可以填寫是嗎,那我現(xiàn)在可以先入賬嗎
是的,你可以先入賬,在2022年1月1日之后、2022年1月15日前進(jìn)行申報(bào)四季度的企業(yè)所得稅。
那到時(shí)候需要怎么填寫這個(gè)表呢?金額是5000
是的,那時(shí)才能這樣的進(jìn)行申報(bào)處理
可以先教我到時(shí)候要怎么填寫嗎?我第一次填寫這個(gè)
全部欄次填寫你的賬面原值,最后一列是0
老師,是這樣嗎?第二那里需要寫嗎
就是這樣的處理,直接可以了。
1.到時(shí)候就按照上面申報(bào)就好了是嗎? 2.那我現(xiàn)在就直接計(jì)入管理費(fèi)用了哦?
上述說法完全正確,是這樣的處理。