做進項稅額轉出。待取得新的發(fā)票在做帳。

老師你好,上個月的一張購進專票這個月發(fā)現錯了,抵扣聯沒抵稅,只是發(fā)票做賬了,這個月發(fā)票已重新開過來了,賬怎么調整
請問上月的已經抵扣過的,這個發(fā)現發(fā)票錯了,沖紅重新開了,賬務上有什么要調整的?
老師好,請教個問題。一張3月份的票已經抵扣過了,因項目開錯了,現在需紅沖重開。稅務上有么需要處理的嗎?填什么表嗎?
麻煩問一下,進項發(fā)票比如說上個月已經抵扣了,這個月發(fā)現對方開錯了充紅,然后這個月又重新開了,對于購買方來說要調整上個月的進項進行進項稅額轉出嗎,
老師,您好,請教一下上個月收到的一張專票已經入賬并且已抵扣,現在發(fā)現開票有誤對方紅沖了,重新開,請問紅沖的賬我這邊應該怎么做?
您好老師現在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數是要怎么才聯系上呀?
出口退稅申報出現這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
他是9月開的發(fā)票我還了,11月開過來的正負2張,我就是11月份調整?
你好,在11月調整即可。
那請問稅務上呢?第一次碰到這個
如果紅沖發(fā)票金額和重新開具發(fā)票金額一致的話,其實對應這個事情,是不需要填寫增值稅申報表項目的。因為正負相抵了。