做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。待取得新的發(fā)票在做帳。
老師你好,上個(gè)月的一張購(gòu)進(jìn)專票這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,抵扣聯(lián)沒(méi)抵稅,只是發(fā)票做賬了,這個(gè)月發(fā)票已重新開過(guò)來(lái)了,賬怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)上月的已經(jīng)抵扣過(guò)的,這個(gè)發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,沖紅重新開了,賬務(wù)上有什么要調(diào)整的?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。一張3月份的票已經(jīng)抵扣過(guò)了,因項(xiàng)目開錯(cuò)了,現(xiàn)在需紅沖重開。稅務(wù)上有么需要處理的嗎?填什么表嗎?
麻煩問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比如說(shuō)上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了充紅,然后這個(gè)月又重新開了,對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō)要調(diào)整上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,
老師,您好,請(qǐng)教一下上個(gè)月收到的一張專票已經(jīng)入賬并且已抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開票有誤對(duì)方紅沖了,重新開,請(qǐng)問(wèn)紅沖的賬我這邊應(yīng)該怎么做?
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問(wèn)下,如果開進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎?說(shuō)的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進(jìn)開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我公司本年累計(jì)凈利潤(rùn)+年初未分配利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn)總額是為什么,資產(chǎn)負(fù)債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請(qǐng)老師指教。
2020年賬面價(jià)值=540我懂,/4什么意思
他是9月開的發(fā)票我還了,11月開過(guò)來(lái)的正負(fù)2張,我就是11月份調(diào)整?
你好,在11月調(diào)整即可。
那請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)上呢?第一次碰到這個(gè)
如果紅沖發(fā)票金額和重新開具發(fā)票金額一致的話,其實(shí)對(duì)應(yīng)這個(gè)事情,是不需要填寫增值稅申報(bào)表項(xiàng)目的。因?yàn)檎?fù)相抵了。