你好,這個(gè)題目沒有全吧
:某企業(yè)基本生產(chǎn)車間于2012年12月10日購入一臺(tái)設(shè)備并投入使用。該設(shè)備原價(jià)100 000元,預(yù)計(jì)使用期限5年,預(yù)計(jì)凈殘值為4 000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。2014年12月12日因火災(zāi)該設(shè)備提前報(bào)廢,批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入清理,取得殘值收入700元、支付清理費(fèi)350元,款項(xiàng)均以銀行存款收付,設(shè)備清理完畢。 【要求】:(1)計(jì)算該設(shè)備報(bào)廢前各年計(jì)提的折舊額;(2)計(jì)算報(bào)廢時(shí)該設(shè)備的賬面價(jià)值;(3)計(jì)算該設(shè)備的報(bào)廢凈損益。(4)編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司20×4年5月3l日由于自然災(zāi)害報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。該設(shè)備于20×1年8月31日購入,原值為90000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。該設(shè)備報(bào)廢時(shí)用銀行存款支付清理費(fèi)600元(未取得增值稅專用發(fā)票),殘料計(jì)價(jià)4000元入庫,應(yīng)收保險(xiǎn)公司不含增值稅賠款l0000元,設(shè)備清理完畢。要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)設(shè)備清理報(bào)廢的各項(xiàng)會(huì)計(jì)分
甲公司 20×4年5月31日由于自然災(zāi)害報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。該設(shè)備于20×1年8月31日購入,原值為90000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。該設(shè)備報(bào)廢時(shí)用銀行存款支付清理費(fèi) 600 元(未取得增值稅專用發(fā)票),殘料計(jì)價(jià) 4000元人庫,應(yīng)收保險(xiǎn)公司不含增值稅賠款10000 元,設(shè)備清理完畢。 要求∶根據(jù)以上資料,編制有關(guān)設(shè)備清理報(bào)廢的各項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司20×4年5月31日由于自然災(zāi)害報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。該設(shè)備于20×1年8月31日購入,原值為90000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。該設(shè)備報(bào)廢時(shí)用銀行存款支付清理費(fèi)600元
甲企業(yè)2017年5月由于自然災(zāi)害報(bào)廢機(jī)器一臺(tái),于2013年8月購入,原值為90000元,預(yù)計(jì)使用年限5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,已提折舊64800元,報(bào)廢時(shí)用銀行存款支付清理費(fèi)用600元,殘料計(jì)價(jià)4000元已入庫,應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償10000,設(shè)備清理完畢
老師 繳納增值稅 后面付的原始憑證除了銀行回單 是否需要下載完稅證明在后面
老師好!我們業(yè)務(wù)上要對(duì)外提供報(bào)表,要求利潤為正,我只好加了30萬利澗,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我會(huì)改,不知現(xiàn)金流量表可要改了?改哪里?
請(qǐng)問買東西送給客戶,發(fā)票不可以抵扣,但是分錄應(yīng)該怎么做呢?還有就是申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
老師,什么是租賃負(fù)債的初始入賬金額?
公司25年以前多計(jì)提了35萬工資,需要調(diào)整嗎 還是今年暫時(shí)不計(jì)提工資,只做發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬-工資,社保和個(gè)稅這些還是正常計(jì)提呢
老師,這種農(nóng)房建設(shè)公司,這種成本主要是工資,可是會(huì)引起工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納,有其他辦法嗎
老師,合伙開了一家充電樁,取得分紅怎么入帳?
老師,您好,持 有待售的資產(chǎn),是全部劃分為持有待售還是只有待售的部分?
老師,你好!我這邊是學(xué)校的財(cái)務(wù)。現(xiàn)在遇到一個(gè)調(diào)賬問題,想咨詢下繳納社保問題。之前的賬繳納社保個(gè)人部分實(shí)際500,但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平,多了0.5應(yīng)該如果調(diào)?之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)
老師,所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了,是用政府獎(jiǎng)勵(lì)投入生產(chǎn)線的資金沖減了,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?