借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
老師好,稅控盤支付的280該怎么入賬?
稅控盤的280,應(yīng)該做入什么科目?
老師,之前稅控盤的服務(wù)費(fèi)280 元,做賬分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當(dāng)時(shí)沒有抵減,一直掛賬,現(xiàn)在想把賬調(diào)平,不在應(yīng)交稅費(fèi)科目顯示,請問我應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目???
老師,稅控盤的年服務(wù)費(fèi) 280 做什么科目呢
商貿(mào)企業(yè)會計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
為什么輸入管理費(fèi)用?管理費(fèi)用下面二級科目是什么?
這個(gè)就是暫時(shí)計(jì)入這個(gè)科目,管理費(fèi)用辦公費(fèi)
想不通為什么是入管理費(fèi)用?不是應(yīng)該入網(wǎng)來嗎?
這個(gè)只是在費(fèi)用里面過渡一下而已。
假如這個(gè)稅控盤的發(fā)票是2020年12月份的,現(xiàn)在還能抵稅金嗎?
可以,這個(gè)并沒有時(shí)間的限制。