同學你好,其他也沒什么了。
老師好,2019年我沒有計提法定盈余公積,現(xiàn)在補計提,分錄為借 利潤分配提取盈余公積,貸 盈余公積法定盈余公積。分錄是否正確,我在9月份補提的時候,是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借 利潤分配未分配利潤,貸 利潤分配提取盈余公積?
年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,可以直接做一筆分錄嗎,借,利潤分配-未分配利潤減少,貸,盈余公積-法定盈余公積增加。為什么實操里面還要增加多一筆分錄,顯示利潤分配-提取法定盈余公積呢,求解
老師,年底的會計分錄除了正常的,還有一個利潤分配未分配利潤、提取盈余公積的,其他需要年底做的分錄還有什么?
計提盈余公積時的會計分錄,借:利潤分配-提取法定盈余公積,貸:盈余公積-法定盈余公積。 年末,將“利潤分配”賬戶下的其他明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配—提取法定盈余公積那在快帳中做賬時先把這兩個分錄做了再點期末處理嗎?
老師,22年底本年利潤有盈利,直接結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤的貸方嗎 不需要做盈余公積提取嗎
請問假設(shè)公司進貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進行出售,也會剩余部分數(shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個有沒有稅務疑點
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,我們公司有一個平臺,客戶用平臺開展業(yè)務 ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費,但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務公司管理費 工資社保。但我們從勞務公司那里獲取不到任何收入。我們要報送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務處理,有個稅
預付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,是預付賬款的凈損失嗎
老師,一個費用單是現(xiàn)金費用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預付賬款收不回來審計轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本可以認定為預付賬款凈損失嗎
為什么預付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失