同學,你這個一般是不能作為公司的成本。
公司開設備租賃的發(fā)票,公司需買入這個設備才能開出去吧?買入的時候當固定資產了,這個要怎么做
老師!老板私人購買了機械設備,后來老板又成立了公司,公司要開出機械設備租賃發(fā)票,那么老板的機械設備怎么變成公司的設備呢?要是以投資的形式入公司,需要辦理啥手續(xù)?分錄怎么做?
我公司與某機械租賃公司簽署了工程機械租賃合同,合同約定租賃期限3年,每月支付租金,同時簽署了補充協(xié)議獲得了這臺設備的買斷權,設備租賃到期后支付購買價購買此設備?,F(xiàn)在,公司每月支付租賃費,對方開具經營租賃*租賃費發(fā)票。請教老師:我們公司怎么入賬?
我是一家工程機械設備租賃公司,買設備的時候公司沒開辦,發(fā)票開的法人的名字,現(xiàn)在辦了公司了,租了設備出去,當時設備的發(fā)票可作為公司的成本不?
機械設備公司,平時開票13%的稅,現(xiàn)在涉及機械設備出租,租賃業(yè)務多,帶設備帶人員租賃,可以申請去稅務增加稅種嗎?增加的稅率是11%不?動產租賃
計算車船稅的時候,不考慮年中轉讓掉的車輛對吧
老師,麻煩問一下一個公司可以不報工資薪金,只報一個人的勞務報酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個哪個算失效
如果我們公司跟個人簽勞務合同,是不是也要給人家交社保,如果給個人勞務發(fā)工資,要不要交個稅
請問老師,土地在無形資產核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產自產茶葉而購入的生產性生物資產所產生的進項稅額,可以抵扣嗎?比如前期進項的茶山開墾,種植等工程款取得的進項發(fā)票
你好,麻煩問一下外貿出口企業(yè)當月做完退稅勾選后,上個月出口退稅有附表二上的進項,增值稅申報表附表二上25欄本期認證相符但未申報抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過三年不能確認,也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應付賬款是不是可以轉營業(yè)外收入了?
老師個人按2萬交的65.35個稅怎么倒退稅率
那這種情況怎么做才能成為成本,在企業(yè)所得稅稅前扣除
這種情況是不允許作為成本,在企業(yè)所得稅前扣除。
過戶給公司就可以是不?雙方需要交哪些稅?
? 那就按照正常銷售開票給公司,要你法人去稅務局代開發(fā)票。
銷售了就行?不需要過戶嗎?
你法人銷售給公司不就類同于過戶了嗎?按照正常的市場價開票可能你法人要承擔增值稅跟附加稅。
設備200多萬,法人開發(fā)票銷售給公司,那得交不少的稅哦,有其他方法不?
同學,你也可以讓你法人捐贈給公司,但是好像也要交稅。
法人可以以低于當時的買價或者市場價很多賣給公司不?捐贈得話要怎么做,需要交啥子稅?大概交多少
捐贈也很麻煩,捐贈也是視同銷售的,我覺得做銷售還簡單些,你也可以低價轉讓,但是最好不要低于市場價的30%。
不是法人,其他人可以以不低于市場價的30%,反正也是低價賣給公司不?這樣是不是有風險
我想了下,還是要你法人跟企業(yè)做一份免費捐贈的捐贈合同,就是法人免費捐給企業(yè),然后根據(jù)法人的那張發(fā)票入賬就可以了,這樣就不要交稅。
如果設備當時開的不是法人的,其他人可以跟公司做一份免費捐贈的捐贈合同不?
同學,這個也是可以的。