您好,借方不是營業(yè)外收入啊
老師,將自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給職工做福利,應(yīng)視同銷售,那這個(gè)成本費(fèi)用是以銷售單價(jià)作為收入還要加上增值稅一起放到成本或費(fèi)用里邊,是吧?
自產(chǎn)品捐贈(zèng)或給職工發(fā)放福利都是視同銷售,這里主營業(yè)務(wù)收入200為什么選項(xiàng)錯(cuò)?
甲公司給員工發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,應(yīng)該按公允價(jià)值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 ?不理解,視同銷售
老師:自產(chǎn)的產(chǎn)品用于對(duì)外捐贈(zèng)或是給到員工,在會(huì)計(jì)賬上都是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 銷項(xiàng)稅額?而在調(diào)表中又再要視同銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后比較營業(yè)外支出與利潤總額的限額 ?還是上面的分錄僅是針對(duì)捐贈(zèng) ,用于員工則是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額?借: 主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
自產(chǎn)貨物用于捐贈(zèng)和用于發(fā)放職工福利不都是視同銷售么?為什么捐贈(zèng)給希望小學(xué)的是會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入成本,計(jì)算所得稅是填表不調(diào)賬,發(fā)福利的是會(huì)計(jì)確認(rèn)收入成本,所得稅不用調(diào)整了
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么