你好,全部開發(fā)票了,就不需要交個(gè)人所得稅了
老師,請問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進(jìn)來(含保險(xiǎn)費(fèi)、上牌費(fèi))購車款,我們按20萬開了銷項(xiàng)發(fā)票,然后又將保險(xiǎn)費(fèi)1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司(因?yàn)楸kU(xiǎn)要實(shí)名制),然后保險(xiǎn)公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費(fèi)也是需要轉(zhuǎn)給個(gè)人去代辦牌的,因?yàn)闆]有發(fā)票沒做費(fèi)用
A公司做保險(xiǎn)代理服務(wù),保險(xiǎn)公司將商業(yè)返點(diǎn)返給一部分給客戶。但是保險(xiǎn)公司要A公司開發(fā)票并包含客戶的那一部分。但A公司支付給客戶的時(shí)候并不能取得發(fā)票,這部分返給客戶的款A(yù)公司需要納稅調(diào)整嗎?A公司是否還需代扣代繳個(gè)人所得稅?
4S店將保險(xiǎn)公司的返點(diǎn)全部開發(fā)票,并做當(dāng)期“其他業(yè)務(wù)收入”。后將這些返點(diǎn)又都給了客戶,需要代扣客戶個(gè)人所得稅嗎?
4S店將保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)開發(fā)票入“其他業(yè)務(wù)收入”,后又將這些手續(xù)費(fèi)返給了保單上的車主,這時(shí)要代扣代繳車主的個(gè)人所得稅嗎?請說明為什么?
老師:想請教一個(gè)問題,汽車公司將保險(xiǎn)公司給的返點(diǎn)全額開發(fā)票入當(dāng)期的“其他業(yè)務(wù)收入”,但又將該返點(diǎn)全額讓利給了車主。這會(huì)有個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師我有個(gè)問題,我們現(xiàn)在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額太多了,但是費(fèi)用還是要做進(jìn)去,那我現(xiàn)在比如說本月我收到員工的報(bào)銷發(fā)票一張10000元,對應(yīng)稅率是9%,進(jìn)項(xiàng)稅是825.69,我本月做分錄是先做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)10000 貸:其他應(yīng)收款-XX員工 那我假設(shè)年底之前發(fā)票不夠了,我要勾選這個(gè)825.69的發(fā)票,但是我賬套又沒記錄這筆825.69,我應(yīng)該怎么做呢
企業(yè)周轉(zhuǎn)房的維修費(fèi)及設(shè)施購置是計(jì)入福利費(fèi)還是其他業(yè)務(wù)支出?
老師說我想問一下新成立公司,公戶賬戶股東借款進(jìn)行付款項(xiàng)目,這個(gè)借款金額占用股東認(rèn)繳出資額作為投資款,還是作為借款入賬
老師你好,我想問下,去年已經(jīng)抵扣的一張進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在紅沖了,該如何做賬?
咨詢服務(wù)類的公司,稅負(fù)比是多少,企業(yè)所得稅
老師咨詢一下,提前1個(gè)月給員工發(fā)放工資應(yīng)該怎么做賬
老師老師 查閱憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們之前是借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 后來的會(huì)計(jì)做賬就直接沒用發(fā)出商品了 直接就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 :庫存商品 請問是正確的嗎?哪里有問題不?需要調(diào)整嗎?需要的話如何做呢
我是做倉庫租賃的,我租倉庫進(jìn)來,和租倉庫出去都需要交印花稅嗎
老師,以前進(jìn)貨時(shí)時(shí)一般納稅人,現(xiàn)在變成小規(guī)模了,我們現(xiàn)在開票按1的稅率賣是嗎
老師打車的車票可以開發(fā)票嗎
老師:沒太明白。您說的全部開發(fā)票了,是我公司開給保險(xiǎn)公司的發(fā)票,入“其他業(yè)務(wù)收入”的發(fā)票嗎?
你好,這個(gè)不需要代扣個(gè)人所得稅的。
能不能幫忙講一下,這里面的原理,有點(diǎn)糊涂了。
因?yàn)槟阋呀?jīng)做了當(dāng)期收入了
老師:可能是我表達(dá)沒清楚。第一步,我需要向保險(xiǎn)公司開具發(fā)票,收取手續(xù)費(fèi)入當(dāng)期的“其他業(yè)務(wù)收入”。第二步,現(xiàn)在需要拿出這部分收入支付給保單上的每一個(gè)客戶?,F(xiàn)在關(guān)鍵是第二步,我們在支付時(shí)需要客戶提供發(fā)票,需要我們代扣代繳客戶的個(gè)人所得稅嗎?如果不需要的話,是參照怎么樣的業(yè)務(wù)思考思路的?請?jiān)敿?xì)講解一下。拜托了。
第二步,如果客戶提供了發(fā)票了,就不需要代扣代繳客戶的個(gè)人所得稅了
現(xiàn)在客戶沒有提供發(fā)票,是不是需要所得稅納稅調(diào)整。
現(xiàn)在客戶沒有提供發(fā)票,需要所得稅納稅調(diào)整。
那個(gè)人所得稅呢?在個(gè)人所得稅方面有沒好點(diǎn)的處理意見。畢竟我覺得客戶并未向我們提供勞務(wù)。不知道要怎么理解這個(gè)問題。
這個(gè)不能申報(bào)個(gè)稅
您能幫助我分析一下嗎?這個(gè)“個(gè)人所得稅”的問題困繞著我。如何理解您所說的“不能申報(bào)個(gè)稅”
簡單點(diǎn)說,你的客戶,不屬于你們公司的員工,也沒有給你們提供勞務(wù),所以,不能幫他申報(bào)個(gè)稅
但是有些地方的理解,又說這筆是給客戶的傭金。您覺得與傭金靠得上邊嗎?如何理解?
也可以,那就做銷售費(fèi)用,但是,你現(xiàn)在沒票,只能納稅調(diào)整了
但是有些地方的理解,又說這筆是給客戶的傭金。您覺得與傭金靠得上邊嗎?如果與傭金靠上邊了,那又得交“個(gè)人所得稅“不是嗎?怎么理解與規(guī)避”個(gè)人所得稅“的問題呢?
你具體可以查看一下個(gè)人所得稅征稅的內(nèi)容,這樣就不會(huì)混淆了
那老師您的意思是,這筆返給客戶的錢,不屬于傭金,也不屬于勞務(wù)費(fèi),是不需要交納“個(gè)人所得稅”的,是嗎?
個(gè)人所得稅征稅內(nèi)容:工資、薪金所得,個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得,利息、股息、紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得等