同學你好 是不是已經(jīng)辦理了

老師您好,請教一個問題: 我們企業(yè)出口貨物,已辦理退稅后發(fā)生退運。 開具已補稅(未退稅)證明時補繳已退稅款。 在后續(xù)退稅申報時,申報匯總表30列"上期結轉免抵退稅抵減額"還自動彈出數(shù)據(jù)。 請教老師這是什么原因?應該怎么處理?
申報出口數(shù)量(52000.0)大于出口報關單(535220210520828112019)剩余可使用數(shù)量(0.00),其中已申報退稅(0.0),已開具代理出口貨物證明(0.0),已辦理退運證明(52000.0),請確認是否存在多退或重復退稅情形,請問申報退稅自檢出現(xiàn)這個問題是什么原因?要怎么解決呢?
國家稅務總局公告2013年第12號 關于公布《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》有關問題的公告 (八)出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報退(免)稅,適用免稅政策。已申報退(免)稅的,應用負數(shù)申報沖減原申報。 今天得知消息,每一個出口退稅企業(yè)都要核查備案情況,敬請大家按要求做好備案,否則麻煩大啦!要把國家簡化手續(xù)提供從里便利當做做好工作的動力,而不是放任不管,可以隨意!越來越強調自律合法合規(guī)! 這個備案是什么意思?是每一個出口單都要備案嗎?
老師好,出口退稅申報出口數(shù)量25大于報關單剩余可使用數(shù)量0,其中已申報退稅0,已開具出口貨物代理證明25,這是申報過了嗎?我都沒提交啊,要提交的時候出來這些警告類疑點導致提交不了這是怎么回事?
外貿(mào)出口企業(yè)。出口模式0110,價格fob。問題1-知道0110是一般貿(mào)易,9810是出口海外倉,9710是BTB,9610是BTC。這幾種模式,在財務做賬、退稅申請、備案資料整理,都有什么區(qū)別呢?問題2-有些訂單會有海上的運費,有的還會有海外倉儲費用,但是報關還是0110,F(xiàn)OB價格,那開具的海上運費和海外倉儲費用,可以入賬,作為費用支出嗎?怎么做才合理。問題3-新和一達通合作,2n模式出口,0110,F(xiàn)OB價。收匯是一達通收匯,退稅是企業(yè)自己申請退稅。請問0110模式報關是否合規(guī),出口發(fā)票,銷售方是自己企業(yè),進貨發(fā)票購買方是自己企業(yè),然后用代理證明申請退稅,是這個個流程嗎?這個流程里都有哪些注意事項,特別是第一筆退稅,都需要準備什么資料?
我們人力資源公司差額納稅,我們開5個點差額專票給企業(yè),合作承包商開1個點普票給我們,承包商1%稅點是否合理
老師,涉稅實務中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認元嗎?
老師 上月的賬不平,是不是不平,怎么查一下平不平
老師,建筑行業(yè),農(nóng)民工平臺代發(fā)分包的工資,需要他們開發(fā)票,是開人工費的專票還是工程款的專票?
老師甲把錢打給甲公司員工做采購,甲公司員工再把款打給乙公司的代售員或者是乙公司的員工,這個做賬是不是需要甲公司的員工出支付給乙公司員工的支付記錄和代付證明?還是甲公司寫一個代付證明讓甲公司的員工簽字,并蓋上甲的公章做證明,再附上乙開回的發(fā)票入賬也可以
金銀首飾以舊換新的帳務處理,舉例說明呢, 主營收入是以差價嗎?老師
老師 非居民企業(yè)按經(jīng)費支出來交稅 對非居民企業(yè)的行政罰款 算經(jīng)費支出嗎
優(yōu)惠稅種一欄為什么只有城市維護建設稅
老師往來賬目詢證函是什么意思?說大白話,有沒有模板?。?/p>
企業(yè)匯算清繳彌補以前年度虧損,可以彌補一部分嘛?例如23年虧損10萬,24年盈利5萬,可以只彌補以前年度虧損3萬,按照盈利2萬元補交企業(yè)所得稅嘛?剩余虧損可以可以在以后年付進行彌補嘛?
退稅肯定是沒申報的,辦理我不知道你說的辦理什么
同學你好 那這個是系統(tǒng)問題了