你好,需要做暫估入賬處理,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。 之后紅沖發(fā)票,沖銷收入,沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600,開錯(cuò)的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師請問10月份多開出一張普票忘記做廢了,那么這個(gè)票現(xiàn)在正常做賬,但是庫存少了一份,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,就是要做廢的這張票虧庫了
老師請問10月份多開出一張普票忘記做廢了,那么這個(gè)票現(xiàn)在正常做賬,但是庫存少了一份,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,就是要做廢的這張票虧庫了
老師你好,11月份開錯(cuò)了幾張發(fā)票,忘了作廢,這個(gè)月需要紅沖,但是上個(gè)月是因?yàn)槊Q開錯(cuò)了,重新開的,上個(gè)月的收入需要正常記賬是嗎?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?產(chǎn)品開了兩遍發(fā)票,就是稅控編號(hào)的名字錯(cuò)了
老師你好,11月份開 了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,結(jié)果忘記在開票系統(tǒng)里作廢,只是在當(dāng)時(shí)開的時(shí)候,在要作廢的發(fā)票上蓋了作廢字樣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),我作了紅字發(fā)票,那11月份的帳怎么做
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報(bào)表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費(fèi)用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號(hào)信息不對,那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號(hào)之前成立的公司,2027年6月30號(hào)之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時(shí)候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號(hào)之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時(shí)做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯(cuò)了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
庫存怎樣沖呢
你好,沖銷暫估入賬的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品
沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是庫存就增加了
你好,沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本,是會(huì)導(dǎo)致庫存商品增加的
老師我收入和成本明細(xì)表上都沖回了,可是期初的+本期購入的—出庫的好像就不等于本期庫存了呢
你好,期初庫存%2B本期購入—本期出庫=期末庫存 整個(gè)過程,是符合這個(gè)關(guān)系的啊
老師正常是期初的加上購進(jìn)的減去期末的等于本期成本, 期初加購入的加上沖回的再減期末數(shù),這樣也不等于沖減之后的那個(gè)成本啊
你好 需要做暫估入賬處理,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。 之后紅沖發(fā)票,沖銷收入,沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 一筆正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,一筆沖銷成本,這樣對整體庫存是沒有影響的啊