你好;? 多收了。 你做 借應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸銀行存款 ;? 你到時(shí)退稅回來(lái)做 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 去 。你不應(yīng)該直接做銷項(xiàng)稅去 。繳納做借方哦?
老師 這算是免稅收入嗎? 開出這個(gè)發(fā)票做收銷售收入的時(shí)候,我們是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,后面轉(zhuǎn)入未交增值稅。 但是交稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)是免稅收入,然后未交增值稅就一直掛賬,應(yīng)該怎么平呢?
老師,增值稅退稅(稅務(wù)誤收),我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),然后就會(huì)不平啊。就會(huì)有個(gè)貸方余額啊,那怎么弄平呢?
銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額不是銷售貨物的賣方要交的增值稅嗎?為什么在初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)里面應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理在取得應(yīng)收賬款時(shí),貸方的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增增值稅是買方交的,然后算在應(yīng)收賬款里面再收回來(lái)呢?我不太懂了,這個(gè)銷項(xiàng)稅額到底是誰(shuí)交?為什么應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)稅額在貸方?。?/p>
老師,沒看懂您最后的分錄,我給您截圖我目前賬上的余額了,我把進(jìn)賬稅和銷項(xiàng)稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26,然后再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅43310.26,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26,這樣應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅還有余額43310.26,等稅務(wù)退了錢,就借銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,那最終應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)都有余額了
您好,老師,我想問(wèn)一下,留底退稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),收到是借:銀行存款,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,那請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不就是賬不平了?
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),??顚S?,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過(guò)來(lái)就是有的了,但實(shí)際庫(kù)存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? ?