先按銀行存款付款,同學(xué),
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的,我家財務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通,入庫和出庫需要手工在財務(wù)軟件記賬,我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務(wù)軟件,但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額,這樣財務(wù)軟件在庫存商品這里做重復(fù),而且這個外采的付款,一般都是橫跨好幾個月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預(yù)估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準(zhǔn)確的總貨款,我們再根據(jù)已付的款項付最后的尾款
老師,進貨的商品我是按照入庫單做憑證嗎?要是一個廠家的貨比如進了30萬的貨,一共四個產(chǎn)品,我先預(yù)付了10萬,然后本月三個產(chǎn)品到貨入庫,下個月一個產(chǎn)品到貨入庫,之后我再付尾款,這記賬我是按照入庫單記賬呢還是按照銀行付款記賬呢?
老師10月份采購30萬的貨,一共四個產(chǎn)品,10.20先預(yù)付了10萬,10.25三個產(chǎn)品到貨入庫,11.12最后一個產(chǎn)品到貨入庫,11.20我付尾款20萬,11.25發(fā)票收到,這個賬我怎么記啊會計分錄
老師,我司進口食品,入庫時是按照進口發(fā)票入賬,比方說是10元,后期付款的時候,因為付匯差的問題,付款時貨款就變成了11,這樣的話,差的這一塊錢,我是應(yīng)該放匯兌損益呢,還是要調(diào)整入庫成本好呢
老師,我們公司有個股東單獨代理一個產(chǎn)品,讓公司給他打款,要19.8萬的貨,打到公戶14.8萬,微信付款5萬公戶付貨款15.8萬。剩余用的之前公司在這個廠里面的費用,我記賬怎么樣記最好?這個貨我還需要在我的財務(wù)軟件做入庫單銷貨單嗎?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
給員工支出去的備用金隔幾個月才下賬沒事吧 用開的發(fā)票
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這個科目可以對調(diào),調(diào)成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財務(wù),是不是老板都是這樣的
老師好,建筑公司存貨科目積壓太多怎么處理
那是等貨都到齊了才計入庫存商品嗎還是到一個記一個庫存商品啊
對的,同學(xué),是發(fā)票到了