你好,是調(diào)減金額嗎?
請問,增值稅加計抵減的稅額,如果有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,抵減稅額的表應(yīng)該填進(jìn)項稅額的10%,然后調(diào)減額填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分單位加計?還是直接填減去進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分的加計數(shù)?
老師,這個加計抵減額是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的10%么?
老師進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那么是不是增值稅稅加計抵減10%的金額也轉(zhuǎn)出,咋做會計分錄
加計抵減計算為:當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額的金額乘以加計抵減比率,如果當(dāng)期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有個金額,不過這個金額不是轉(zhuǎn)出的本期的進(jìn)項稅額,是轉(zhuǎn)出之前月份的嘛這個計算當(dāng)期加計抵減金額時,這個不用從當(dāng)期金額里面減去的吧
請問老師,我當(dāng)月有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,在計算進(jìn)項加計抵減額的時候,我需要把這筆轉(zhuǎn)出的稅減掉再計算加計抵減么?例如,進(jìn)項稅1000,轉(zhuǎn)出200,加計抵減是(1000-200)*比例?還是不用管轉(zhuǎn)出的這200
老師您好,請問一下培訓(xùn)費開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補稅還是退稅是嗎
是的老師
你好,之前這個進(jìn)項已經(jīng)抵扣的情況下是這么算的,如果是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)。