您好 那對(duì)應(yīng)再?zèng)_減主營業(yè)務(wù)成本
你好,現(xiàn)金購買商品,沒進(jìn)項(xiàng)票,但銷售已開專票,借;庫存商品,貸;庫存現(xiàn)金銷售,借;應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品,月底庫存商品這樣結(jié)轉(zhuǎn)了,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?該怎樣操作沒風(fēng)險(xiǎn),是不是這筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)不做分錄,直接做銷售開票交稅的分錄?
老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
庫存商品為負(fù)賬務(wù)怎么調(diào)正,企業(yè)是銷售車輛的前期銷售庫存是車輛,銷售完之后廠家給的銷售折讓所以做分錄記應(yīng)付貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)庫存商品
汽車銷售公司收到廠家銷售折讓的發(fā)票,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄借庫存商品紅字進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸廠家應(yīng)收賬款?
老師,公司是零售企業(yè),收到供應(yīng)商的銷售折讓如果商品沒有賣是不是寫借預(yù)付賬款 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果賣了的話把庫存商品換成主營業(yè)務(wù)成本
老師,看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的區(qū)別是什么?
商品的規(guī)格是10ml*10瓶/盒,單位本應(yīng)該開盒,但是銷售方開成了瓶,這種情況銷售方可以出個(gè)說明更正一下,而不重開發(fā)票嗎
老師,工資是5951.61,交多少個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算
老師,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額是簡稱現(xiàn)金凈額么?
我們給甲方開票,甲方?jīng)]開開公戶。委托乙方給我們打款可以嗎
為什么有的單位社保繳納自動(dòng)扣款,有的要自己進(jìn)電子稅務(wù)局繳納
老師進(jìn)出口退稅就是先去 1.海關(guān)做備案 2.去稅局做出口退稅備案 3.升為一般納稅人 4.第一次退稅需要半年左右 能實(shí)際退下來 老師以上具體流程是什么
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成本費(fèi)用的概念及區(qū)別?
老師,公司沒有賬但是有交社保的人員是不是不行?
沖減成本借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)期沒做現(xiàn)在調(diào)賬可以這樣嗎?
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字 貸:庫存商品 貸方紅字 可以這樣調(diào)整的 因?yàn)槭钦圩?當(dāng)期沒做現(xiàn)在調(diào)賬可以這樣