需要打印出來(lái)的,然后你支付出去可以作為應(yīng)付票據(jù)。
請(qǐng)問(wèn)老師,我司收到客戶的電子銀行承兌匯票當(dāng)天背書(shū)轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,收到電子銀行承兌匯票:借應(yīng)收票據(jù)、貸應(yīng)收賬款,背書(shū)轉(zhuǎn)讓供應(yīng)商:借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù),這樣做賬對(duì)嗎?
老師。收到電子商業(yè)承兌匯票怎么處理呢?需要打印票據(jù)出來(lái)做賬之類(lèi)的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到客戶的電子銀行承兌匯票,是不是記借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收帳款。隔天我又將收到的電子承兌匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù),對(duì)嗎
電子匯票收到的匯票是不是要打印出來(lái)做應(yīng)收票據(jù)?把這筆匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓是不是要打印出來(lái)做應(yīng)付票據(jù)?
老師,這種電子承兌匯票需要按張打印出來(lái)做附件嗎,還是打印一個(gè)匯總單,好像看不出前手背書(shū)人,只能看到被背書(shū)人
老師好,小微企業(yè)的條件是?
老師,A公司要幫B公司付裝修款,兩個(gè)公司都是老板的,這筆錢(qián)是給總部的管理費(fèi)用,不會(huì)還款,這筆錢(qián)怎么走賬安全點(diǎn)
廣東廣州外貿(mào)企業(yè),8月份進(jìn)行了取得發(fā)票用途確認(rèn),也就是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),8月份沒(méi)有進(jìn)行收匯成功,首單出口退稅,9月份申報(bào)期不進(jìn)行申請(qǐng)退稅,接下來(lái)需要怎么操作
我們餐廳采購(gòu)炒面,混沌皮,每次就是30多元,能不能一個(gè)月的,分別注明哪天多少錢(qián),開(kāi)在這一張收據(jù)上
連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬年終匯算和工資匯算一樣嗎,稅率
我們公司需要開(kāi)100萬(wàn)承兌給廠商,付50萬(wàn)保證金怎么做賬
老師,我們工資現(xiàn)在已經(jīng)是10%的稅率了,可以把部分工資報(bào)成年終獎(jiǎng)嗎
你好,代收的款項(xiàng),怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)老板,公司借個(gè)人的錢(qián),利息沒(méi)發(fā)票用什么入賬
九月稅務(wù)登記,個(gè)稅需要報(bào)嗎
老師,如果匯票和銀行回單都是月末打,再比方說(shuō)這個(gè)月公司從供應(yīng)商那里買(mǎi)了原材料,對(duì)方開(kāi)個(gè)我們一張稅票,同時(shí)本月又付出一張稅票,但金額不對(duì)應(yīng),這樣是不是先要查前期往來(lái),如果沒(méi)有余額,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付票據(jù)?如果前面有應(yīng)付賬款余額先正常借庫(kù)存商品貸應(yīng)付票據(jù),將其差額借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付票據(jù)?
付出一張匯票
如果看到是一個(gè)供應(yīng)商,將匯票,銀行回單,付款單,合同全部貼在一張粘貼單上??
匯票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是掛財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)嗎?
如果金額不對(duì)等,需要核對(duì)這倆公司的往來(lái)款,一個(gè)供應(yīng)商的話,票據(jù),銀行回單,合同都附在原始憑證,貼現(xiàn)手續(xù)屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)
商貿(mào)公司如果用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算成本,但財(cái)務(wù)軟件沒(méi)用到數(shù)量金額輔助核算,怎么樣算成本?
您好,這個(gè)問(wèn)題我也不太清楚,您問(wèn)一下其他老師吧,軟件這個(gè)不太了解
好的,謝謝
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)順利
實(shí)務(wù)工作中,一般單位貨已經(jīng)收到,但發(fā)票暫未收到,怎么入賬
還有如果貨已發(fā)出,票末開(kāi),是否要根據(jù)出庫(kù)單先做發(fā)出商品處理?
貨收到先做暫估處理,然后下個(gè)月沖銷(xiāo),實(shí)際收到票再入帳,發(fā)貨未開(kāi)票做發(fā)出商品