你好 ;? ? 你是月報(bào)還是? 季報(bào)的? ?公司 ?這樣好判斷?

老師,1月份銷項(xiàng)稅6萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3000,實(shí)計(jì)有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
五月份稅局扣稅增值稅1萬。是扣的4月份的,那四月份到月底的做賬的時(shí)候需要計(jì)提這1萬的增值稅,四月扣的是三月應(yīng)交的稅比如2萬
老師,如果我1月份的增值稅不夠抵扣的了,但是2月份的增值稅挺多的,那我報(bào)一月份的稅的時(shí)候,這個(gè)增值稅可以不交嗎?差額2月份補(bǔ)充。
1月份計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅4萬。 2月繳納1月增值稅,借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 5萬 貸:其他收益 1萬 , 銀行存款 4萬。二月已結(jié)賬,3月如何補(bǔ)提1月少計(jì)提的增值稅?不知道怎么辦了?求解答
1月和2月是正常發(fā)工資。三月份時(shí),增加了往年的獎(jiǎng)金和補(bǔ)貼三月底之前又把四月份的工資發(fā)了。所以三月份的工資達(dá)到三萬塊錢。此時(shí),三月份應(yīng)該怎么樣申報(bào)個(gè)人所得稅?比如是三萬塊錢的工資收入,那三月份的個(gè)人所得稅是多少?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費(fèi)信用管理評(píng)級(jí)那個(gè),評(píng)A,B是看扣分判級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng),還是看指標(biāo)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國(guó)外一個(gè)公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個(gè)介紹中介公司出服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個(gè)人也開了發(fā)票 二手公司也開了發(fā)票。我們按我們公司開出的入賬就可以了吧
老師您好,請(qǐng)問微信支付給員工的工資,需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
對(duì)方賬戶打美元到我們對(duì)公戶,我們需要怎么操作?我們沒有美元賬戶能接收嗎?
先報(bào)銷后補(bǔ)票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對(duì)吧


一般納稅人 好像是企業(yè)所得稅是季報(bào)
你好; 季報(bào)的話 ; 那你增值稅也是? 月報(bào)呀; 你一般納稅人 ; 你應(yīng)該是? ? 比如5月申報(bào)4月的扣除4月增值稅。 那么 4月末計(jì)提增值稅的?