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未開票確認收入后 過了一年對方又要發(fā)票 我在申報增值稅申報表時應該如何申報 開的是一個點的稅

2021-11-30 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-30 11:45

你好,還是在未開票收入欄填負數(shù)即可

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快賬用戶3444 追問 2021-11-30 11:58

小規(guī)模企業(yè) 沒負數(shù)這欄

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齊紅老師 解答 2021-11-30 12:14

未開票確認收入是匯總填的,這里不是可以匯總把負數(shù)包括進去的

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快賬用戶3444 追問 2021-11-30 12:18

我是去年確認收入了 今年開票 不會申報增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:30

申報表不需要再重復申報開的以前確認過的收入

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快賬用戶3444 追問 2021-11-30 13:34

增值稅申報表 自動有開票的金額和稅款 咋辦呢

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齊紅老師 解答 2021-11-30 14:01

應是可以手動修改的

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你好,還是在未開票收入欄填負數(shù)即可
2021-11-30
你好,按照開票的實際金額填寫,在未開票收入里面減去已經(jīng)開票了這一筆
2022-05-16
你好,需要做無票收入的負數(shù)填寫,開具發(fā)票正常申報
2021-03-04
你好;? ? 是的。? ?你可以先報無票收入 ; 開票的時候先紅沖無票收入 在 按開票報稅的。 對的? ?
2022-03-16
同學您好,開票收入里面對應專票或其他發(fā)票正常填寫,然后未開票銷售里面填負數(shù)
2022-06-01
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