你好,這個(gè)是用在哪里的,生產(chǎn)辦公用的話可以的。
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人給某公司提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)、服務(wù)費(fèi)去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,這個(gè)服務(wù)費(fèi)收入怎么計(jì)算個(gè)稅?
電子稅務(wù)局,稅費(fèi)認(rèn)定征收項(xiàng)目 只有咨詢服務(wù)6%, 那么開(kāi)發(fā)票,只能開(kāi)咨詢服務(wù)。 如果要開(kāi)食品13%,需要到稅務(wù)局窗口進(jìn)行,增加稅費(fèi)認(rèn)定嗎? 還是稅控盤直接開(kāi)票
電子稅務(wù)局里收到風(fēng)險(xiǎn)提示,去年收到的咨詢服務(wù)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)咨詢服務(wù)發(fā)票不能稅前抵扣嗎
在電子稅務(wù)局看增值稅征收品目是專業(yè)技術(shù)服務(wù),可以開(kāi)其他咨詢服務(wù) *服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?經(jīng)營(yíng)范圍是其他技術(shù)推廣服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)
個(gè)人去稅局代開(kāi)的“企業(yè)管理咨詢服務(wù)費(fèi)”發(fā)票可以稅前全額抵扣嗎?
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開(kāi)票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開(kāi)具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車?yán)碣r的錢,沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考
用在工程項(xiàng)目中
你好,那就可以正常抵扣的,這個(gè)不是虛開(kāi)吧。
不是 金額不大
你好,具體的是什么風(fēng)險(xiǎn)?
企業(yè)取得高額咨詢費(fèi)發(fā)票稅前扣除
好可以的,只要是實(shí)際業(yè)務(wù)可以。
收到了9份發(fā)票,金額合計(jì)27000
哦,這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的可以的,你看一下具體的風(fēng)險(xiǎn)提示什么,也可以問(wèn)一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
請(qǐng)問(wèn)老師,我在提交處理的狀態(tài)上是選已扣除還是未扣除呢
你好,你們已經(jīng)抵扣了的情況下,選擇已抵扣。