你好是的,是這么做的。
老師,你好,我想問一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣東西會開增值稅專票出去,買東西對方也開專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項) 這樣嗎,因為這個不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師如果我們銷售東西,然后沒給對方開票,可是原來會計直接借銀行存款,貸收入這樣做可以嗎,然后是不是還得再給對方開票重新做賬,然后沖回原來的那筆分錄嗎
老師,下午好,在施工方來說,比如我開票給對方,做賬的科目是不是借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),貸,應(yīng)交稅費,然后我收到錢了,再借:銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,這樣理解對嗎?
老師、我這筆業(yè)務(wù),之前走的是借:預(yù)付賬款,貸;銀存。后來發(fā)票對方已經(jīng)給開過了,也做賬了?,F(xiàn)在還有尾款付,然后我要沖以前的預(yù)付嗎?怎樣做?
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個情況 公司給對方付了4-6月的水電費64400,然后因為賬號錯了這筆錢就退回來了,然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個分錄是不是錯了。這個對方現(xiàn)在還沒開票給我們
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費,也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務(wù)費用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
老師可是他9月份做的這比收入分錄可是沒申報稅是不是偷稅漏稅了
你好,對的是的,是這么理解的。
老師這種情況如果9月份沒開票但做收入了申報表里應(yīng)該填到哪里呢小規(guī)模納稅人,然后10月份開票的話,第四季度申報表的話還用填這筆收入嗎
那你直接做到第四季度。
開了多少做多少就可以啊。
那就是把3季度的憑證沖紅然后再重新開票做憑證,填寫申報表是吧
是的是的,是這么做的,是這么理解的。