你好;? ?你們這個 1000元具體是什么業(yè)務發(fā)生的 。這樣好判斷科目? ?
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復,所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師,我7月份報完增值稅,繳完款后,第二天稅務局,通知,去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務局大廳更正報表,我去稅務局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因為更正報表,更正后應交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費明細,現(xiàn)在報表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務屬于現(xiàn)代服務,增值稅進項符合加計扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計扣除聲明,也沒有加計扣除,我在10月份的時候填寫了這個聲明,我想問一下我可以在申報第十期時把4-10可以加計抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報表了
老師好。已經(jīng)報稅過的數(shù)據(jù),有50元打車的進項,我申報表二第10行填了,第8行沒填,導致現(xiàn)在賬上有50進項,稅系統(tǒng)里少50,請問該怎么做分錄
老師好。我4月份有筆1000元進項10行填了,8b沒有填寫。導致我1000元進項沒有繼續(xù)抵扣。這個月我去稅務局更正申報了。請問我該做什么分錄是平掉這1000元?
我們是物業(yè)公司把對方告上法庭,現(xiàn)在勝訴了,對方出律師費,我們要開票,要開什么內(nèi)容?
老師早,用檸檬云軟件做賬,那個供應商與客戶是不是都要另外做一個E表?因為都要與他們對賬的
出口企業(yè)區(qū)內(nèi)遷移,遷出地稅務局做出口備案變更還是出口備案撤回
殘疾人抵扣殘保金在納稅申報表怎么操作
老師,發(fā)票線上提額被駁回,線下提額是直接去找專管員嗎?線上還要提交申請嗎?帶上合同和相關(guān)資料,線上還要走一遍流程嗎?
咨詢下 個人名義的發(fā)票,可以入公司賬嗎?
老師這個資產(chǎn)負債表中的余額有可能是負數(shù)嗎
定金罰則不是還有個限制不能超過主合同標的額的20%,超過部分無效嗎,那主合同的標的額50萬,那20%不是10萬嗎,這個題的答案有問題吧?
你好老師,單位有7名員工,需要補繳之前的社保,需要提供什么資料
刪除企業(yè)的財務負責人和辦稅員步驟是什么?
老師,現(xiàn)在問題是,我稅務局更正申報,是稅務局系統(tǒng)里已經(jīng)更正了,但是我的電子稅務局并不會同步。我的進項一直有這筆差額。這個該怎么辦啊
你好 ;? ?現(xiàn)在你先跟我說具體是什么業(yè)務發(fā)生的這個差異 ;? 你說了 我才能判斷 。? ? ??
打車的進項。10行填了,8b沒有填,所以沒有抵扣
你好;打車 是國內(nèi)旅客運輸服務的 ; 你要做進項稅去處理 ;如果沒有抵扣; 那你后面還會抵扣嗎 ? 不抵扣就計入費用去? ?;這樣保證 你 申報表和賬 一致?
如果做費用怎么處理
你好; 比如 借費用 貸進項稅。 這樣處理 。你賬上是不是做了進項稅嘛? ?
是的老師,我賬上做了進項。但是稅務大廳已經(jīng)給我做了抵扣了,只是無法同步到我的電子稅務局,我還能做費用嗎
你好; 那你現(xiàn)在就做費用去; 后面 去修改了? 在? 在當月做 一筆 借進項稅貸費用去核算就行了。? ?
已經(jīng)去稅務局更正過了
你好;? 那你就不調(diào)整分錄了 。 我以為你之前還沒有調(diào)整過來 申報表 ;? 你賬上現(xiàn)在體現(xiàn)了進項稅。現(xiàn)在也抵扣了。? 月末做結(jié)轉(zhuǎn)科目就行里??
老師,可是我的電子稅務局無法同步,顯示的還是和賬上相差這筆錢。我打電話問了,稅務局說就是沒有辦法同步的。他們那么是改了,但是我的電子稅務局沒有任何變動。
你好 ;? ?你不管這個了。 他們系統(tǒng)原因 。 你 稅務局給你改了 你就處理? 賬上和申報表一致即可??