你好,可以,但要辦理背書,確保背書連續(xù)
請(qǐng)問(wèn)老師法人開了甲公司和乙公司,甲公司因業(yè)務(wù)收取的商業(yè)匯票,給乙公司用來(lái)支付了應(yīng)付賬款這樣做可以嗎?
賬務(wù)處理甲公司向乙公司采購(gòu)材料,貨款100萬(wàn)。甲公司未付款,開了一張商業(yè)匯票給乙公司。到期乙公司請(qǐng)求付款,銀行發(fā)現(xiàn)甲公司賬戶只有60萬(wàn)。業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),甲乙的賬務(wù)處理?
供應(yīng)商開了22萬(wàn)的發(fā)票給甲公司,沒有通過(guò)甲公司的對(duì)公賬戶支付,而是通過(guò)乙公司支付給供應(yīng)商,這樣操作可以嗎?
老師,甲公司與乙公司屬于關(guān)聯(lián)公司,甲缺少A商品進(jìn)項(xiàng),乙公司有A商品,于是甲讓乙公司開A商品的發(fā)票給甲公司,甲公司已對(duì)公轉(zhuǎn)款,但是乙公司后期清賬的時(shí)候沒注意到還未開票給甲公司,就將公司給注銷了,那甲公司這邊無(wú)法取得發(fā)票,關(guān)于該商品入庫(kù),可以直接用入庫(kù)單來(lái)入庫(kù),沖銷當(dāng)時(shí)的做賬的預(yù)付賬款不呢,即分錄如下:1、付款給乙公司時(shí):借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,2、后期無(wú)法取得發(fā)票,用入庫(kù)單入庫(kù):借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款
老師,公司甲把錢受托支付給一個(gè)公司乙,公司乙又支付給了公司丙,丙又轉(zhuǎn)給了公司甲,請(qǐng)問(wèn)這公司甲的賬上能直接記賬分錄借:其他應(yīng)收款-丙公司嗎,還是這賬務(wù)上只能借:其他應(yīng)收款-乙公司呀?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來(lái)源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
那么乙公司從甲公司拿來(lái)的商業(yè)匯票怎么賬務(wù)處理?
借:應(yīng)收票據(jù),貸:其他應(yīng)付款
貸方這個(gè)其他應(yīng)付款是什么意思?
收的是其他公司的票,將來(lái)要還的
甲和乙公司之間要背書嗎?
開始就說(shuō)了要辦背書的
電子銀行承兌怎么背書老師?
承兌匯票背面第一個(gè)“背書人簽章”欄內(nèi),由票據(jù)正面收款人簽章,并填寫被背書人單位正確全稱,進(jìn)行背書轉(zhuǎn)讓。后手背書轉(zhuǎn)讓,依次簽章進(jìn)行。
上半年的事還能背書嗎?
你試試可以就行,沒有從事過(guò)出納事務(wù),也不是太熟的
好的,謝謝老師
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