你好,全部計(jì)入費(fèi)用嗎?

老師,您好,我想請(qǐng)問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報(bào)銷,金額有點(diǎn)大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師好,我公司是一家國有企業(yè),因連年虧損未給員工交社保,現(xiàn)在政府撥入一批款用于繳納以前年度的社保,又因之前也沒有提取,我這樣賬務(wù)處理正確嗎?1.計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 2 .收政府撥款 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 3.交社保 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我想問一下,今年要調(diào)整去年的社保數(shù)據(jù),因?yàn)槿ツ甑?0月-12月的社保沒有公司和個(gè)人區(qū)分開,所以今年2021年年初得進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,我不太清楚在這里用以前年度損益調(diào)整怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師你好,我公司去年12月有一筆收入沒做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整,增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報(bào)了,年度所得稅我怎么去調(diào)呢?
老師你好,我公司去年12月有一筆收入沒做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整,增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報(bào)了,年度所得稅我怎么去調(diào)呢?應(yīng)該調(diào)整哪幾個(gè)地方哪個(gè)表?
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?


嗯嗯,之前2020年是計(jì)入到費(fèi)用。我現(xiàn)在就想知道:調(diào)整是不是這樣(借:其他應(yīng)收款;貸:以前年度損益調(diào)整;結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借:以前年度損益調(diào)整;貸:利潤分配)?
你好,個(gè)人部分從工資扣回來了嗎?
要求扣,沒扣。
你好,同學(xué),你上面的分錄正確的