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房租一次性付清做賬 借:待攤費用 貸:現(xiàn)金 后期 借:管理費用 租金 貸:待攤費用 現(xiàn)在收到發(fā)票,該怎么做賬

2021-11-26 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-26 15:44

一、你這個分錄做的存在問題,付款時,分錄是: 借:其他應付款——XX個人 貸:銀行存款 二、取得發(fā)票時,分錄是: 借:長期待攤費用——租賃費 貸:長期應付款——XX個人 三、按月攤銷或者是按月計提時,分錄是: 借:管理費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費

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快賬用戶8866 追問 2021-11-26 15:45

稅怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-26 15:46

一、你這個分錄做的存在問題,付款時,分錄是: 借:其他應付款——XX個人 貸:銀行存款 二、取得發(fā)票時,分錄是: 借:長期待攤費用——租賃費 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:長期應付款——XX個人 三、按月攤銷或者是按月計提時,分錄是: 借:管理費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費

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快賬用戶8866 追問 2021-11-26 15:49

那我月攤銷的金額不就少了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-26 15:50

你攤銷額減少了,但實實在在的抵扣了進項稅,少交了增值稅及增值稅附加稅,更劃算。

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快賬用戶8866 追問 2021-11-26 15:52

月攤銷金額我可以隨便攤嗎,只要最后攤銷的總額是對的

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齊紅老師 解答 2021-11-26 15:53

需要按受益期間進行按月攤銷處理。你看會計法核算,有會計法核算規(guī)則。

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快賬用戶8866 追問 2021-11-26 15:54

那我把發(fā)票進項稅做上,每月攤銷額少了,我之前攤銷的還要改?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 15:55

每月攤銷少了,你可以進行調(diào)賬處理。將以前攤銷少的,補攤銷金額處理。

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快賬用戶8866 追問 2021-11-26 15:58

一年房租12萬 前三個月是月攤是按1萬攤的,現(xiàn)在收到發(fā)票做完賬以后,比如每月待攤額為9千,那么前三個月多攤的,要在這個月減掉嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-26 16:00

前面多攤了,發(fā)票到了,就是有了準確的金額,因此需要按按9000多元進行分攤了。因為存在進項稅抵扣,前期多攤銷了租賃金額

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快賬用戶8866 追問 2021-11-26 16:01

也就說,前期攤銷的要進行紅沖從新按正確的攤銷

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齊紅老師 解答 2021-11-26 16:03

也就是說,從開始攤銷時開始,到現(xiàn)在本月做賬務處理的當月,需要使總的攤銷金額等于實際需要攤銷的金額。也就是說以前錯誤攤銷的金額是多退少補。

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快賬用戶8866 追問 2021-11-26 16:05

那我是不是就更改個第一次付款房租總金額,每月攤的不用修改,在當月多退少補就行了

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齊紅老師 解答 2021-11-26 16:07

你能夠正確的核算就可以了。由于企業(yè)所得稅是按年進行匯算清繳,因此一年的攤銷金額攤銷正確就可以,那就不影響企業(yè)所得稅匯算清繳工作

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一、你這個分錄做的存在問題,付款時,分錄是: 借:其他應付款——XX個人 貸:銀行存款 二、取得發(fā)票時,分錄是: 借:長期待攤費用——租賃費 貸:長期應付款——XX個人 三、按月攤銷或者是按月計提時,分錄是: 借:管理費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費
2021-11-26
你好,廠房租金支付的時候還未開發(fā)票,分錄是 借:預付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候 借:長期待攤費用, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), ??貸:預付賬款 按月攤銷的時候 ?借:管理/制造費用 貸:長期待費用
2021-03-24
付的是明年的房租吧,計入長期待攤費用,攤銷
2020-12-28
你好,從房租受益開始的月份攤銷。 如果是管理用途的房租,是這樣做分錄的
2021-08-28
你好 待攤費用科目不用了 你用預付科目 其他的不變?
2021-03-10
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