你好,這些不允許抵扣的,你直接選擇不抵扣勾選就可以啊,不影響之前的賬務(wù)處理。

19年20年買的酒,發(fā)票已經(jīng)入賬直接價稅一起入賬做的接待費和福利,是專用發(fā)票,但是發(fā)票勾選平臺沒有勾選不認(rèn)證,現(xiàn)在勾選認(rèn)證的話,如何做賬?
銀行手續(xù)費的發(fā)票,年末一起給開了張專用發(fā)票,之前每月已經(jīng)入過手續(xù)費了,我現(xiàn)在不想抵扣這個進(jìn)項稅,可以,直接在勾選認(rèn)證時直接選不抵扣么?賬面不做處理。
員工20年誤開的白酒專用發(fā)票,20年開進(jìn)來之后就沒認(rèn)證抵扣,也沒做賬,現(xiàn)在管理員看到了讓我們處理,我不打算入賬,準(zhǔn)備勾選認(rèn)證,選擇不抵扣勾選,不抵扣勾選原因選哪個合適?
老師,請教您一下,公司中秋節(jié)購買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺勾選認(rèn)證,然后在稅務(wù)申報表里填進(jìn)項轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費。2,是直接在發(fā)票勾選平臺里,選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報表里不用填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,做賬也是管里費用。
您好老師,在發(fā)票勾選平臺勾選認(rèn)證了發(fā)票,但是賬里沒有通過待認(rèn)證進(jìn)項稅,直接做到進(jìn)項稅額里了,這樣的需要調(diào)整嗎?
我司采購202個產(chǎn)品直接銷售給客戶,,銷項發(fā)票直接開200個,2也是給客戶的樣品(不開票),這2個怎么入賬合適
一般納稅人銷項稅13那個6的現(xiàn)代服務(wù)費報增值稅的時候主表帶不到6的進(jìn)項稅額怎么回事
老師,餐飲行業(yè)的成本率怎么算
有限責(zé)任公司如果不取消監(jiān)事,會有什么后果
老師公司營業(yè)執(zhí)照今日已辦出來,稅務(wù)什么時候登記,什么時候報稅?
劉艷紅老師, 不是的,是目前賬上的庫存我在沒有進(jìn)項的情況下我該在公司注銷前如何把它做為0?
老師,你好!咨詢下建筑服務(wù)開數(shù)電發(fā)票時要填寫跨地市標(biāo)志,項目在杭州市的不同區(qū),那算不算是跨地區(qū)了呢
老師,我們是小規(guī)模公司,一直沒有開對公賬戶,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知7-9月有平臺收入,我們的平臺收入之前都是提現(xiàn)到法人個人名下的銀行卡的,現(xiàn)在平臺有430萬收入,現(xiàn)在更正申報的話,我們可以在12.31日前拿成本發(fā)票回來抵扣嗎?還有就是開對公賬戶的話,支付貨款,是需要先讓法人把錢存入銀行,在付給供應(yīng)商,這樣操作合規(guī)嗎?
老師你好,比如我和你,同時投資2家公司,我們倆在倆家公司的占股都一樣,但是要B跟A提供服務(wù),這種合規(guī)不.
我司購買了普洱茶,商品名稱就叫普洱茶,生產(chǎn)廠家是茶香(云南)有限公司,供應(yīng)商開票的開的商品名稱是普洱茶 茶香(云南),他們把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進(jìn)去了,這種發(fā)票我可以收嗎
那如果后面轉(zhuǎn)銷售了不就可以抵扣了嗎,而且稅的金額挺大,想先抵扣,在走進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,后面如果能抵扣,還能轉(zhuǎn)回來,如果選擇不抵扣就算以后能抵扣都不能轉(zhuǎn)回來了,如果動賬的話,要怎么做呢?
你好,這個福利費,招待費的是不允許抵扣的抵扣不了。
好的,我知道了
不要客氣,工作愉快。
看到這個
你當(dāng)時做了銷售費用招待費,作樂視同銷售交增值稅嗎?
沒有哎,就直接銷售費用招待費,其他應(yīng)付款
可以的,你看下人家最后一個分錄交了銷項稅。
恩呢,那其實是可以抵扣是吧?但是如果動銷售費用的話就是動了利潤,這樣年初的期初就要調(diào)整?
不是的,你得看具體的業(yè)務(wù),如果你是從銷售交了增值稅,可以抵扣。
做到銷售費用、招待費這種是不可以抵扣的。
好的,謝謝,我知道了
不用客氣你工作愉快。