你好,這些不允許抵扣的,你直接選擇不抵扣勾選就可以啊,不影響之前的賬務(wù)處理。
19年20年買的酒,發(fā)票已經(jīng)入賬直接價稅一起入賬做的接待費(fèi)和福利,是專用發(fā)票,但是發(fā)票勾選平臺沒有勾選不認(rèn)證,現(xiàn)在勾選認(rèn)證的話,如何做賬?
銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,年末一起給開了張專用發(fā)票,之前每月已經(jīng)入過手續(xù)費(fèi)了,我現(xiàn)在不想抵扣這個進(jìn)項稅,可以,直接在勾選認(rèn)證時直接選不抵扣么?賬面不做處理。
員工20年誤開的白酒專用發(fā)票,20年開進(jìn)來之后就沒認(rèn)證抵扣,也沒做賬,現(xiàn)在管理員看到了讓我們處理,我不打算入賬,準(zhǔn)備勾選認(rèn)證,選擇不抵扣勾選,不抵扣勾選原因選哪個合適?
老師,請教您一下,公司中秋節(jié)購買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺勾選認(rèn)證,然后在稅務(wù)申報表里填進(jìn)項轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2,是直接在發(fā)票勾選平臺里,選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報表里不用填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,做賬也是管里費(fèi)用。
您好老師,在發(fā)票勾選平臺勾選認(rèn)證了發(fā)票,但是賬里沒有通過待認(rèn)證進(jìn)項稅,直接做到進(jìn)項稅額里了,這樣的需要調(diào)整嗎?
為什么核定日期不行?什么情況?
這兩個資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來的,尤其是往來科目一個是軟件做出來的,一個是我們財務(wù)總監(jiān)做出來的
老師節(jié)日快樂! 請教一個問題,現(xiàn)在社保新政策下,如果一個公司成立開始都沒有社保購買人員,這個會有什么影響???
合同名稱是協(xié)議,用交印花稅嗎
老師,我公司對外開一筆房租租賃的發(fā)票,但我公司沒有房產(chǎn)證也沒有土地證,這樣開有什么問題嗎
公司開了一張差額借票,賬務(wù)處理可以通過建立其他應(yīng)付款下的二級科目過渡嗎?比如借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-A 等次月到了款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 再借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)付款-對應(yīng)供應(yīng)商名稱
老師,問一下,個稅系統(tǒng)里面看到這個投訴,我沒看懂申訴的什么
如果個體戶開發(fā)票一年開了1,250,000,所以1,200,000是免所得稅的只繳納一50,000的所得稅?
請問所有者權(quán)益變動表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛
那如果后面轉(zhuǎn)銷售了不就可以抵扣了嗎,而且稅的金額挺大,想先抵扣,在走進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,后面如果能抵扣,還能轉(zhuǎn)回來,如果選擇不抵扣就算以后能抵扣都不能轉(zhuǎn)回來了,如果動賬的話,要怎么做呢?
你好,這個福利費(fèi),招待費(fèi)的是不允許抵扣的抵扣不了。
好的,我知道了
不要客氣,工作愉快。
看到這個
你當(dāng)時做了銷售費(fèi)用招待費(fèi),作樂視同銷售交增值稅嗎?
沒有哎,就直接銷售費(fèi)用招待費(fèi),其他應(yīng)付款
可以的,你看下人家最后一個分錄交了銷項稅。
恩呢,那其實(shí)是可以抵扣是吧?但是如果動銷售費(fèi)用的話就是動了利潤,這樣年初的期初就要調(diào)整?
不是的,你得看具體的業(yè)務(wù),如果你是從銷售交了增值稅,可以抵扣。
做到銷售費(fèi)用、招待費(fèi)這種是不可以抵扣的。
好的,謝謝,我知道了
不用客氣你工作愉快。