一、直接按發(fā)票做賬務(wù)處理。上月沒有暫估就不暫估了,直接 按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理 二、如果是采購單價高了,說明上月出庫的金額錯誤了,需要沖銷上月原材料的出庫金額,再按正確的金額做出庫。

伊峰財稅小慧: 老師,你好,上個月開票忘記作廢了12萬的發(fā)票,導(dǎo)致上個月交了1萬多的增值說,暫估了原材料,這個月我紅沖了12萬的發(fā)票,只開了7萬多的發(fā)票,現(xiàn)在銷售收入是負(fù)數(shù),進(jìn)項發(fā)票也留底,但是我的原材料是為零的,這樣有沒關(guān)系啊 伊峰財稅小慧: [圖片]
原材料按13%暫估入庫,而且已經(jīng)按暫估入庫數(shù)領(lǐng)用了,次月收到發(fā)票,此原材料是按9%計算增值稅的,現(xiàn)在因為稅率弄錯了,導(dǎo)致原材料存在差額,這個差額該怎么處理
1.上個月材料忘記暫估了,但是原材料卻出了,導(dǎo)致這款原材料數(shù)量金額負(fù)數(shù),我想這個月補(bǔ)一個暫估,但是更煩的是這個月開進(jìn)的材料發(fā)票單價比上個月出的單價要高幾毛。。。。這個該怎么辦
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現(xiàn)在發(fā)票來了,發(fā)票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導(dǎo)致現(xiàn)在出庫金額大于入庫金額,該怎么調(diào)整?
老師,我上個月暫估了52000kg原材料,上個月領(lǐng)用量26000kg原材料,暫估單價是11.5元,本月收到不含稅單價10.18元的增值稅增值稅專票85000kg,麻煩問下這個月會計分錄怎么做呢
老師我公司購買車輛債權(quán),發(fā)生的登報發(fā)生的信息費入什么科目
老師。個體工商戶查賬征收轉(zhuǎn)為核定征收能轉(zhuǎn)嗎?或者對于個體工商戶那種模式最有益?
老師你好,我們19年的時候公司購買了一輛小汽車,因為不是對公支付的,而是現(xiàn)金支付的,所以沒有勾選認(rèn)證,沒有做賬,現(xiàn)在這輛車賣了,11月1日二手車平臺開具了發(fā)票,這個要怎么辦?
老師,請問公司小汽車維修,更換零件,設(shè)備,還有工時費,對方開具發(fā)票就寫了一個維修費,這樣的發(fā)票開具規(guī)范?如不規(guī)范應(yīng)該怎么開具?謝謝
一般賣化肥的行業(yè),稅負(fù)率是多少呀?
對于工資發(fā)放類型稅法都有什么政策法規(guī)
老師,我們展廳辦理開業(yè),宴請的客人過來,產(chǎn)生的午宴吃飯、糕點、水果等費用計入哪個二級明細(xì)好一些?
進(jìn)口貨物的完稅價格怎么算
24年公司網(wǎng)店平臺開了幾筆推廣費專票合計60萬元,推廣費用直接從網(wǎng)店營業(yè)額里扣除,由此引出兩個問題:①店鋪申報的營業(yè)額沒有60萬,若營業(yè)額沒有60萬就需要提供公賬的充值流水,我們沒有②若營業(yè)額有60萬,我們沒有對應(yīng)的成本票,沒有合同,沒有流水。現(xiàn)公司需要注銷此公司,應(yīng)該怎么處理?
老師,這張發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄,用銀行存款付的
那豈不是要把整個成本都沖銷再做過?能不能不改直接往下做
那你的成本就錯誤了。
那是不是要改投料,庫存商品的價格,和主營業(yè)務(wù)成本都要沖掉再做一個
需要修改,不然你就是出庫的金額錯誤了,影響完工產(chǎn)品的成本。
那修改的憑證是做在本月最后那里嗎?等本月所有憑證都做完再去改嗎
修改的信箋在本月進(jìn)行賬務(wù)處理,對本月的生產(chǎn)成本計算表會產(chǎn)生相關(guān)的影響,最后將這個差異結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品里面了。
能不能把需要修改的都做在 一個憑證里面?
一、為了你的憑證清晰,建議一事一個憑證。如果是大雜燴,可能導(dǎo)致憑證看起來莫名其妙。