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預(yù)提采暖費(fèi)比實(shí)際支出多了,怎么做分錄沖回來,預(yù)提11000,實(shí)際支付10000

2021-11-26 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-26 11:03

你好? 多的做提時(shí)相反分錄?

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快賬用戶3565 追問 2021-11-26 11:05

預(yù)提做的,借成本貸其他應(yīng)付,現(xiàn)在做借其他應(yīng)付貸成本?

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快賬用戶3565 追問 2021-11-26 11:05

發(fā)票回來了,怎么在一張憑證下把這個(gè)做完整了

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:13

你好? ?收到發(fā)票時(shí) 借 成本 貸其他應(yīng)付款?? 紅沖的對

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快賬用戶3565 追問 2021-11-26 11:20

老師,這樣做對嗎

老師,這樣做對嗎
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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:25

不對? 沖的分錄 對?? 后面收到發(fā)票是 分錄 是?? 、借成本 貸應(yīng)付?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:25

收到發(fā)票時(shí)你借方?jīng)]有成本科目??

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快賬用戶3565 追問 2021-11-26 11:27

預(yù)提的時(shí)候直接借成本了,因?yàn)橐黾映杀舅圆蓬A(yù)提的

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:33

因?yàn)槟闱懊鏇]有發(fā)票,所以沒有發(fā)票的分錄要紅沖。收到發(fā)票按發(fā)票入賬。

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你好? 多的做提時(shí)相反分錄?
2021-11-26
你好 之前計(jì)提個(gè)分錄怎么做的
2020-11-21
如果計(jì)提的業(yè)務(wù)費(fèi)比實(shí)際多,需要調(diào)整。會計(jì)分錄為:借管理費(fèi)用-調(diào)整,貸應(yīng)付賬款或銀行存款。簡單說就是把多計(jì)提的部分從費(fèi)用賬戶轉(zhuǎn)到應(yīng)付款或現(xiàn)金賬戶,保持賬實(shí)相符。
2024-09-03
同學(xué)您好,同時(shí)調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實(shí)務(wù)中中,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨:銀存
2024-01-17
你好 做原來計(jì)提 相反分錄?
2023-02-16
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