您好,您不需要貸稅點,
老師,你好,我想問下就是在工資這塊,前會計計提了工資,但是計提的分錄是借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬,這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費用這個科目是沒有體現(xiàn)的,那我的職工薪酬是不是應付職工薪酬這個明細賬的總數(shù)啊,包含在成本里
老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
你好,我問一下,就是我們每個月分紅,之前我們計提時候是計提不含稅的,現(xiàn)在我們開了工作室,相當于工作室開票進來,那就要出稅點,那我這個稅點要掛在那里啊,是不是要增加費用啊,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資,借應付職工薪酬-工資,貸-:稅點
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分攤,分攤福利費時我們借聲生產(chǎn)成本貸應付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當月沒到,我悶當月要分攤福利費需要計提,計提我們應該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
請教老師,一般納稅人提供河道清淤服務稅率多少?可以執(zhí)行簡易計稅法的增值稅征收率3%嗎?
工程檢測公司,老板用親戚銀行卡收錢,每個月我要把錢取出來存到公司公賬用作老板注冊資本金,超2萬的錢到柜臺取,銀行各種詢問登記,,風險大嗎?
這個代扣代繳個人所得稅要交多少錢
老師,您好。請問經(jīng)銷商下單,發(fā)貨至經(jīng)銷商的注冊地址浙江。經(jīng)銷商又賣到河南,發(fā)票直接開給河南那邊,這樣可以嗎?謝謝
老師,為什么有的個體戶要別人代開發(fā)票?。课以趺纯梢詭退_呢。
@董老師,請問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預付定金有四萬多因為客戶那邊出問題所以出不了貨,預付給供應商的定金就沒有對應發(fā)票進來,應該怎么平賬呢?還有我們收客戶預收款也是銷項票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔的,都有什么稅,稅費多少。您能否幫我把計算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費需要攤銷嗎
那我們之前計提是不含稅的,那我現(xiàn)在要扣稅點,我的費用要增加啊,我不是說那個工作室賬務,我和工作室是兩個不同主體
您好,您按分紅金額確認成本費用,看稅點哪方承擔,
那就是說,增加成本費用是吧
您好,是的,您的理解非常正確,按返算稅前金額做成本費用
好的,我知道老師
您好,小林非常榮幸能夠給您支持