你好,請(qǐng)不要點(diǎn)名提問,謝謝配合。 實(shí)際領(lǐng)用原材料是在10月份嗎?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報(bào)表?
申報(bào)個(gè)稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)金個(gè)人繳費(fèi)的數(shù)字填錯(cuò)了,要更正嗎
老師利潤(rùn)表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒有銷項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
老師,1圖和2圖我想問這個(gè)算增加的息稅前利潤(rùn)時(shí),為什么減掉的不是購買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長(zhǎng)期借款的
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
不好意思,第一次使用,不知道規(guī)則,下次注意! 實(shí)際開始生產(chǎn)是8月份開始,但是原材料在今年就陸續(xù)沒有入賬,也沒有出庫
8.9.10月都有入庫和出庫,而且10月份有銷售了。所以必須在10月把之前的都入賬了才能結(jié)算成本
你好 8.9.10月都有入庫和出庫,就需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做入庫,生產(chǎn)領(lǐng)用出庫分錄。 而且10月份有銷售,就做確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
全部的出入庫都做在10月份嗎?
8月之前也有采購原材料的,之前他們沒有單據(jù)了。我現(xiàn)在就是不知道要怎么去做了
原材料實(shí)際沒有收到發(fā)票是怎么做賬呀?而且也已經(jīng)領(lǐng)用了
你好,根據(jù)你的描述(8.9.10月都有入庫和出庫),那每個(gè)月都需要做領(lǐng)用材料出庫分錄
現(xiàn)在9月已經(jīng)結(jié)賬了,我是把所有的出入庫都做在10月份嗎??
你好,如果之前月份沒有做出入庫的處理,就只能是在10月份補(bǔ)做了?
實(shí)際沒有收到發(fā)票的又已經(jīng)領(lǐng)用了的,怎么做賬呀?
你好,實(shí)際沒有收到發(fā)票,做無票購進(jìn)處理,借:原材料,貸:銀行存款等科目 又已經(jīng)領(lǐng)用了的,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料
那后面收到發(fā)票之后呢?又怎么做賬呢
你好,把之前做的無票購進(jìn)分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)分錄?
好的知道啦謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。