外來建安企業(yè)按要求實(shí)行全員全額扣繳明細(xì)申報的,工程作業(yè)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)不再核定征收個人所得稅??偝邪髽I(yè)、分承包企業(yè)派駐跨省異地工程項(xiàng)目的管理人員、技術(shù)人員和其他工作人員在異地工作期間的工資、薪金所得個人所得稅,由總承包企業(yè)、分承包企業(yè)依法代扣代繳并向工程作業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納。項(xiàng)目部農(nóng)民工個稅的納稅地點(diǎn):工程項(xiàng)目部所在地的稅務(wù)主管部門。
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務(wù)費(fèi)的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
老師我有一個問題 建筑勞務(wù)公司我們開票去給對方,也就是業(yè)主方,是不是只是3個點(diǎn)的簡易計價的才要先去項(xiàng)目所在地開外經(jīng)證交稅了才給她們開票去? 一般計價的開9個點(diǎn)開建筑服務(wù)*工程服務(wù)的可以自己有票直接開過去給對方,我們月初自己申報增值稅交稅???不用辦外經(jīng)證9個點(diǎn)的?
老師想問下,比如說甲公司一個A股東,成立一個個體戶,個體戶是按生產(chǎn)經(jīng)營所得稅繳納個人所得稅的,那有什么稅收優(yōu)惠的嗎,然后到時這個A股東的工資薪金是可以正常在甲公司按工資薪金申報,個體戶的就按生產(chǎn)經(jīng)營所得分開申報?
老師,建筑勞務(wù)公司在開外經(jīng)證時,可以選擇個人薪金所得申報,然后就又班主自己去申報個稅,這個操作步驟是咋么樣的喲?
老師我們是建筑勞務(wù)公司然后接了一個裝修的活,我們自己買材料裝修,給甲方開建筑服務(wù)-工程款,這種情況所有工人都要申報個人所得稅并且上社保嗎,這塊怎么操作好呢
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢