同學(xué)你好 這個要開票的
老師好,按照1039出口貿(mào)易流程---市場采購貿(mào)易 我們幫國外客戶采購不用開票,由工廠生產(chǎn)裝貨,那國外客戶打給我們的外匯,我們先收匯再轉(zhuǎn)給國內(nèi)工廠也不用開票嘛?
:新開的小規(guī)模外貿(mào)公司,剛做好了對外經(jīng)營者備案,開立了銀行基本戶與美元外幣戶,主要是替非洲一老客戶采購空調(diào),家電,燈具等電器產(chǎn)品。原先是客戶打款到工廠,工廠報關(guān)出貨后客戶打傭金款到我個人帳戶?,F(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運(yùn)雜費(fèi)與應(yīng)付傭金后結(jié)匯人民幣再轉(zhuǎn)貨款與運(yùn)朵費(fèi)給工廠與貨運(yùn)代理,這樣與客戶,工廠簽訂三方協(xié)議,由我公司代收代付貨款,工廠報關(guān)出貨給客戶,我公司收取相應(yīng)比例服務(wù)傭金,這樣的代收代付操作合規(guī),可行嗎?
老師,你好,我這邊的賬又有這種情況,有點(diǎn)復(fù)雜,同一個集團(tuán)的,由總公司代出口,代收,代付,貨到越南,由越南公司清關(guān),產(chǎn)生的清關(guān)費(fèi)用(可以開票)由我們承擔(dān),客戶不承擔(dān)這些費(fèi)用,交貨后再開越南盾發(fā)票給客戶工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開票),客戶的工廠再轉(zhuǎn)越南盾貨款,當(dāng)越南公司收到工廠越南盾貨款后,扣除清關(guān)等費(fèi)用,又用越南盾買美金匯給出口的總公司,總公司收到美金結(jié)匯+退稅,再扣運(yùn)輸費(fèi)后再匯款給我們,這個也不知道怎么沖減了,是否按我截圖這個來做分錄,好像又不對,麻煩指點(diǎn)一下,謝!
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國內(nèi)供應(yīng)商是B,國外客戶是C C從A處采購商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個業(yè)務(wù)在財務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個業(yè)務(wù)模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實際出口商,C公司作為最終買家。在財務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購商品時,B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時,也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國外客戶采購下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購1000KG的鋁材,工廠最終實際交付990KG,給我們開票按的1000KG開票和我們付款也是按1000KG,我們按實際交付的990KG出口【報關(guān)單重量不能改,因為產(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報關(guān)單上面】,國外客戶按的1000KG付款 【因為行業(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認(rèn)允許的】 問題:我的出口收入應(yīng)該怎么申報?如果按報關(guān)單申報出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報收入,收款可以對上,但是我的收入和報關(guān)單對不上,想請教這種情況怎么處理合規(guī)
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
管理費(fèi)用-開辦費(fèi),可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報關(guān)單一票一柜申報,是否可以?
我們公司是做物流的,但是會幫國外客戶采購產(chǎn)品,國外客戶的款是直接打到我們賬上,然后我再匯給工廠,價格都是一樣的,產(chǎn)品我們不賺差價,只收取物流費(fèi),那這種請問我們要怎么去操作呢
同學(xué)你好 這個是你們代收代付的嗎
是的,我們代收國外客戶的貨款,然后匯給國內(nèi)工廠,我們之前想過退稅來著,但是行不通,所以現(xiàn)在不知道這種模式在稅務(wù)這邊要怎么操作了,還請老師指點(diǎn)一下
同學(xué)你好 你們只是代收代付那就不能退稅 做代收代付就行了
好的,那這個收入我們要怎么報呢?是直接申報我們自己收取的物流費(fèi)還是要連產(chǎn)品一起呢?如果不報產(chǎn)品那我們收匯那一塊會不會有問題呢,我們收的款產(chǎn)品+運(yùn)費(fèi),
同學(xué)你好 這個收入只報你們的物流收入
好的勒,那這個明白了,那我們代付款項國內(nèi) 這個環(huán)節(jié)也不用讓工廠開發(fā)票是吧,讓工廠自己報收入是嘛
對的 就是這個意思的
好的,明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝