你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 1420 不涉及 這個(gè)科目一般是只涉及增值稅的
7.本月銷售產(chǎn)品應(yīng)收取的增值稅銷項(xiàng)稅額為10 512 元,購進(jìn)材料應(yīng)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6 954元,按照應(yīng)交增值稅的7%和3%分別計(jì)算出本月應(yīng)由銷售產(chǎn)品負(fù)擔(dān)的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。會(huì)計(jì)分錄怎么寫老師?
計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的產(chǎn)品銷售稅金1420元,這個(gè)分錄怎么做?里面設(shè)涉及銷售費(fèi)用和稅金及附加嗎?這兩者有啥區(qū)別
老師,實(shí)務(wù)綜合題中對(duì)于委托加工收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品和委托加工后直接出售的委托加工物資在后續(xù)出售時(shí)應(yīng)納消費(fèi)稅額到底怎么抵減 這兩種情況在銷售時(shí)做 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 這筆分錄時(shí)的金額又有什么區(qū)別呢?
【單選題】某企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加的適用稅率(或費(fèi)率)分別為7%和3%。5月份,該企業(yè)在商品購銷業(yè)務(wù)中發(fā)生的應(yīng)交的增值稅為85000元,銷售應(yīng)稅商品計(jì)提的消費(fèi)稅為10000元,不考慮其他因素,該企業(yè)當(dāng)月計(jì)人營(yíng)業(yè)稅金及附加的金額是()元0 A.9500 B.8500 C.1000 D.19500 您好老師,為什么答案是d,增值稅不是稅金及附加,這個(gè)是怎么個(gè)思路呀
1、A公司為增值稅一般納稅人,本期銷售其生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,售價(jià)為20萬元(不含應(yīng)向購買者收取的增值稅額),產(chǎn)品成本為10萬元。該產(chǎn)品的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)尚未收到。2、A公司在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本30000元,應(yīng)納消費(fèi)稅3600元。3、經(jīng)計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別為7000元、3000元。4、經(jīng)計(jì)算本月應(yīng)交房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅分別為1600元、1200元和1800元。5、用銀行存款上繳上述3、4涉及的稅費(fèi)。要求:根據(jù)上述資料做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請(qǐng)問我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計(jì)入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營(yíng)所得(A表)待申報(bào),這個(gè)是在哪里申報(bào),電子稅務(wù)局點(diǎn)的 沒有反應(yīng)
境外分公司承接了建筑工程,可以分包給國(guó)內(nèi)的總公司嗎?
老師,法人股東中的法定盈余公積金轉(zhuǎn)增資本需要交稅嗎
老師您好 一般戶可以發(fā)工資嗎
A公司是我們的客戶,但是會(huì)通過我們采購貨物,付錢的話,是客戶自己付的 我們?cè)谥虚g就賺這個(gè)中間價(jià) 這個(gè)分錄怎么做
老師,你好,我今天面試一個(gè)公司,是一個(gè)剛剛成立的門窗公司,他們自己記錄了幾個(gè)月的流水賬,現(xiàn)在需要一個(gè)財(cái)務(wù)幫他們做好賬,但是他們?cè)谪?cái)務(wù)這一塊完全沒有任何的設(shè)備,財(cái)務(wù)軟件沒有,記賬憑證這些也沒有,我要入職這家公司,我應(yīng)該怎么做呢
個(gè)人所得稅員工2025.4入職,2025.6離職,報(bào)了個(gè)稅。2025.8月又入職,22025.99月報(bào)個(gè)稅,人員信息怎樣填寫?
為啥會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這兩個(gè)科目
因?yàn)檫@個(gè)稅金是銷售帶出來的啊,你沒有銷售,也就不會(huì)有增值稅的
可以理解為產(chǎn)品銷售稅金是因?yàn)殇N售而產(chǎn)生的一筆收入,而銷售產(chǎn)品的收入為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后這筆收入是要收到企業(yè)手上的,所以應(yīng)收賬款增加,可以這樣理解嗎
你好,可以的,這個(gè)增值稅也是要作為應(yīng)收賬款的一部分的
這個(gè)增值稅1420怎么回事
這個(gè)增值稅1420是你提問的時(shí)候給出的數(shù)據(jù)
?沒給增值稅,那個(gè)是銷售稅金啊
這個(gè)銷售稅金是哪一些稅組合在一起的?麻煩給一個(gè)明細(xì)
學(xué)校老師給的題目,題目信息就這些
題目信息就這些
這個(gè)題目給的不清晰,有沒有上下文的啊
感覺上文跟它沒啥關(guān)系
這個(gè)前面的123點(diǎn)可以拍照給我看一下嗎?
少了一部分的,是不是沒有拍全?
好的,稍等一下
這算是整個(gè)題目了
您好,根據(jù)前后文推斷出,這個(gè)1420,是要放到稅金及附加里面去了
所以借:稅金及附加 貸方呢
老師,那這個(gè)分錄怎么做,還是不會(huì)555
借:稅金及附加 貸:銀行存款
好的,謝謝老師
不客氣,祝你一天好心情