同學 這個稅費是要購買方承擔的,應(yīng)該跟他們收回。
我們公司轉(zhuǎn)給一個人6萬元顧問費用,對方是找其他公司給我們開的發(fā)票。補個合同可以嗎?為了減少風險,我們怎么操作好點呢
我們公司幫其他公司代買材料,制造業(yè)13個點。對方公司打入我們公賬含稅12萬元,要開票給他,沒有增值的部分。我們是不是可以找對方公司補回我們要交給稅局的3個點?
請問一下,例如我們讓對方給公司開100萬元材料票,13個點的稅金,那么增值稅稅額就是115044.25元,對方說要給他8個點,我們公司5個點,這個稅點咋算的,是增值稅的8嗎?
我們是第三方代開發(fā)票,我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開票,讓我們幫開,給醫(yī)院,a公司開給我們,以前我們是小規(guī)模,1%稅率,10萬發(fā)票,對方給我們95000萬發(fā)票,我們收5個點,現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%,對方1%的專票10萬專票,對方開多少,我們收幾個點,13%的專票,10萬的話,對方開多少給我們,收他幾個點,1%普票收幾個點
老師,對方是一般納稅人,我公司是小規(guī)模納稅人,我們在對方公司買了幾萬塊錢材料,他說他們公司只能開13個點的稅,1個點的不可以開,他們說只能給我的開出庫單,那我們沒有收到正式發(fā)票,只有出庫單,可以算成本嗎?這個問題怎么解決對我公司更有利?
和a單位簽的合同,由b單位收款和開票,a單位開具授權(quán)書是不是可以視為是a單位開的票和款
老師,住房租金(年租金185000元)找稅務(wù)代開時涉及到哪些稅種,稅率分別是多少呢?
公司公戶發(fā)放了工資,個稅上未申報,這個完了匯算清繳是不是要調(diào)增?
老師,稅控用戶,開的是紙質(zhì)發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進行2個項目研發(fā),分別為R001和R002。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當年研發(fā)項目尚未完成,發(fā)生的1400萬元費用化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同,支付600萬元,當年9月研發(fā)項目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當年會計攤銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當年可在企業(yè)所得稅前加計扣除的研究開發(fā)費用支出為()萬元。
請問老師,A公司建廠房花費800萬元,是老板個人賬戶支付的,建成后轉(zhuǎn)為公司固定資產(chǎn),這800萬元用什么方式轉(zhuǎn)移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總簽有權(quán)讓會計自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報后總經(jīng)理同意?
新注冊的公司做稅務(wù)登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對
老師,我想請問一下,就是比如兩個品一共銷售10元,買一個贈送另一個。那我錄一個9.9一個0.1為什么領(lǐng)導(dǎo)說不可以,說要把每個品的價分開計算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務(wù)分包合同上只體現(xiàn)帶機勞務(wù)工程量,現(xiàn)在乙方開成本進項來可以開設(shè)備租賃嗎,因為勞務(wù)分包不能再分包嘛,按人工材料設(shè)備開進項來如何在合同中提現(xiàn)老師?
謝謝老師的回答,但是對方拒絕額外付這3個點,不知道他們是怎么想的
同學 這個同時也要比較一下,你們購入這含稅12萬的原材料,是不是都取得了進項稅票。
取得了進項的票,但是我們銷項抵進項只能抵10個點,剩下的3個點我們也是要交給稅局的不是么?
同學 是這樣 老師給你舉個例子。 比如你買貨物 取得發(fā)票 不含稅金額100萬,稅額13萬 。 你開發(fā)票?不含稅金額100萬,稅額13萬 。? 這里的銷項13萬,進項13萬,就平了。
明白了。但是這12萬還會產(chǎn)生其他的稅負么?
那我們還需不需要找他們收額外的稅費呢?
同學, 這個會產(chǎn)生購銷的印花稅。 因為增值稅是平的,附加稅也是沒有的。