你好,不可以的,這個在政策之前的發(fā)票不能算的
老師,您好。我們這享受一個增值稅減免7500的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手續(xù)不齊全。需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?填第幾行合適?填納稅檢查進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是填其他進(jìn)項轉(zhuǎn)出合適?
老師您好,我想問一下如果符合加計抵減這個政策的話,進(jìn)項稅額只能用現(xiàn)在當(dāng)期發(fā)生的嗎?之前沒享受這個政策的進(jìn)項能算進(jìn)去嗎?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進(jìn)項大于銷項,不需繳稅?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進(jìn)項的10%填到那個項目下?5月進(jìn)行大于銷項
老師2022年進(jìn)項稅額加計抵減10%,這個政策如果我們符合的話,抵減的是增值稅是嗎?其他稅費(fèi)附加稅不能抵減是嗎?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計提,稅費(fèi)的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
不是政策之前的,我指的是2019年4月1日之后的,但之前的會計沒用這個政策,一直都沒填進(jìn)項加計抵減那欄
你好,這個沒有加計,你們限制是可以的
打錯字了,是現(xiàn)在的
就是說可以補(bǔ)計提之前的,不止是現(xiàn)在這個月份的是嗎?是18年4月份到現(xiàn)在的進(jìn)項稅都可以×10% ?
是的,你在這個政策之后拿到的發(fā)票都是可以的
那我12月申報增值稅的時候在附表4加計抵減的哪一欄填寫這個數(shù)字?
你可以在第六行那邊填寫的
都填在本期發(fā)生額里面可以嗎?
這個你沒有收到稅務(wù)局的預(yù)警,就沒有關(guān)系的
今年填寫的這些加計抵減的稅額還能留到明年使用嗎?
這個沒有遇到過,我們都是當(dāng)月使用的
好的,謝謝
不客氣,祝你一天好心情