你好,不可以的,這個(gè)在政策之前的發(fā)票不能算的
老師,您好。我們這享受一個(gè)增值稅減免7500的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手續(xù)不齊全。需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?填第幾行合適?填納稅檢查進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出合適?
老師您好,我想問一下如果符合加計(jì)抵減這個(gè)政策的話,進(jìn)項(xiàng)稅額只能用現(xiàn)在當(dāng)期發(fā)生的嗎?之前沒享受這個(gè)政策的進(jìn)項(xiàng)能算進(jìn)去嗎?
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,里面這些項(xiàng)目期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,我把進(jìn)項(xiàng)的10%填到那個(gè)項(xiàng)目下?5月進(jìn)行大于銷項(xiàng)
老師2022年進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%,這個(gè)政策如果我們符合的話,抵減的是增值稅是嗎?其他稅費(fèi)附加稅不能抵減是嗎?
票面利率>市場(chǎng)利率,債券價(jià)值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個(gè)怎么理解
我覺得這道題是不是有問題呀?從題目的角度來看,并不能分清楚甲跟丙誰是買受人,誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運(yùn)輸公司但是這個(gè)委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費(fèi)分?jǐn)偅悍謩e有:房租、水電、還有什么是共同的費(fèi)用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個(gè)部門費(fèi)用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分?jǐn)偅┻@樣對(duì)嗎?3.燒錄機(jī)錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護(hù)費(fèi)用?,收入與維護(hù)人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)保稅區(qū)的貨物轉(zhuǎn)出口貿(mào)易,電子稅務(wù)局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃有那些方法
請(qǐng)問接收異常憑證,如何寫情況說明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場(chǎng)嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒有?
不是政策之前的,我指的是2019年4月1日之后的,但之前的會(huì)計(jì)沒用這個(gè)政策,一直都沒填進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減那欄
你好,這個(gè)沒有加計(jì),你們限制是可以的
打錯(cuò)字了,是現(xiàn)在的
就是說可以補(bǔ)計(jì)提之前的,不止是現(xiàn)在這個(gè)月份的是嗎?是18年4月份到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅都可以×10% ?
是的,你在這個(gè)政策之后拿到的發(fā)票都是可以的
那我12月申報(bào)增值稅的時(shí)候在附表4加計(jì)抵減的哪一欄填寫這個(gè)數(shù)字?
你可以在第六行那邊填寫的
都填在本期發(fā)生額里面可以嗎?
這個(gè)你沒有收到稅務(wù)局的預(yù)警,就沒有關(guān)系的
今年填寫的這些加計(jì)抵減的稅額還能留到明年使用嗎?
這個(gè)沒有遇到過,我們都是當(dāng)月使用的
好的,謝謝
不客氣,祝你一天好心情