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老師您好,我想問一下如果符合加計抵減這個政策的話,進(jìn)項稅額只能用現(xiàn)在當(dāng)期發(fā)生的嗎?之前沒享受這個政策的進(jìn)項能算進(jìn)去嗎?

2021-11-24 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-24 16:51

你好,不可以的,這個在政策之前的發(fā)票不能算的

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快賬用戶4511 追問 2021-11-24 16:53

不是政策之前的,我指的是2019年4月1日之后的,但之前的會計沒用這個政策,一直都沒填進(jìn)項加計抵減那欄

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齊紅老師 解答 2021-11-24 17:07

你好,這個沒有加計,你們限制是可以的

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齊紅老師 解答 2021-11-24 17:07

打錯字了,是現(xiàn)在的

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快賬用戶4511 追問 2021-11-24 17:10

就是說可以補(bǔ)計提之前的,不止是現(xiàn)在這個月份的是嗎?是18年4月份到現(xiàn)在的進(jìn)項稅都可以×10% ?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 17:39

是的,你在這個政策之后拿到的發(fā)票都是可以的

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快賬用戶4511 追問 2021-11-24 17:41

那我12月申報增值稅的時候在附表4加計抵減的哪一欄填寫這個數(shù)字?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 17:47

你可以在第六行那邊填寫的

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快賬用戶4511 追問 2021-11-24 17:59

都填在本期發(fā)生額里面可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 19:54

這個你沒有收到稅務(wù)局的預(yù)警,就沒有關(guān)系的

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快賬用戶4511 追問 2021-11-24 20:37

今年填寫的這些加計抵減的稅額還能留到明年使用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 20:47

這個沒有遇到過,我們都是當(dāng)月使用的

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快賬用戶4511 追問 2021-11-24 21:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-24 21:53

不客氣,祝你一天好心情

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你好,不可以的,這個在政策之前的發(fā)票不能算的
2021-11-24
是的,抵減的是增值稅,其他稅費(fèi)附加稅不能抵減
2023-05-30
你好,當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項稅額的10%,沒有的不用填寫。
2022-02-14
學(xué)員您好,是的,對的
2023-08-02
你這個對應(yīng)需要做借xx 負(fù)數(shù), 借進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出做借xx 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣就一致了, 2你好,這個附表4之前實際抵減嗎,實際抵減,你這個對應(yīng)納稅調(diào)減 填寫,這個你這個對應(yīng)做分錄,借為交增值稅,負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 沖掉之前抵減的
2021-04-29
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