你好,做到管理費(fèi)用更方便調(diào)增。
老師,請(qǐng)問我們買了一臺(tái)電腦2100塊錢,沒有發(fā)票,我做到賬里了,明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,那我想問下我現(xiàn)在做賬是做固定資產(chǎn),然后每個(gè)月計(jì)提折舊呢,還是一次性做到管理費(fèi)用里
老師 我們買了一臺(tái)電腦,2000塊,沒有發(fā)票, 方法1:按固定資產(chǎn)走賬,每月提折舊,匯算清繳時(shí)把當(dāng)年折舊部分調(diào)增 方法2:一次性直接做到管理費(fèi)用里,匯算清繳時(shí)全額調(diào)增 請(qǐng)問是用哪種發(fā)放做賬
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報(bào)去年匯算清繳的時(shí)候那個(gè)所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報(bào)表要怎么寫呢?他那個(gè)車購入的時(shí)候一開始發(fā)票沒有給到我們,所以沒有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個(gè)年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師您好!我公司2023年3月份買了一臺(tái)300萬元的設(shè)備,我要一次性扣除。那我是從4月份開始,每月按正常折舊計(jì)提,直到做匯算的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,調(diào)減?還是我應(yīng)該全部一次性計(jì)提300萬折舊?之后每月正常計(jì)提的折舊在匯算時(shí)調(diào)增?哪個(gè)更合理呢?
21年我司購入一臺(tái)設(shè)備40萬,賬上直接一次性計(jì)入費(fèi)用,匯算清繳做了固定資產(chǎn)加計(jì)扣除,23年年底出售了這個(gè)資產(chǎn)?,F(xiàn)在我做23年的匯算清繳,請(qǐng)問老師這個(gè)資產(chǎn)我還有必要做納稅調(diào)增嗎?要提現(xiàn)在固定資產(chǎn)原值里面嗎?
我是村黨組織領(lǐng)辦合作社,生產(chǎn)大豆油的,我想用豆餅換大豆油,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
集團(tuán)本部和子公司人員吃工作餐,在本部報(bào)銷如何記賬?
一家公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛,賣牛糞,它整個(gè)的賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,屬于燃?xì)怃N售,燃?xì)獍惭b工程,這種公司,是私人的,這種公司辦公室2員就兩三人,其他安裝工程都是承包給別人做的,這種公司正規(guī)嗎?人數(shù)特別少,一年還開票幾千萬
老師,個(gè)體戶查賬征收當(dāng)時(shí),沒有做賬,還會(huì)允許享受應(yīng)納稅所得額200萬以內(nèi)減半征收嗎
你好老師請(qǐng)問一下我如果對(duì)方公司7月份對(duì)我們以前月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了一部分,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我是要8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在補(bǔ)稅嗎
老師,您知道刻法人私章的流程嗎:個(gè)人向企業(yè)出租房屋,可以提供增值稅專用發(fā)票嗎? 答:可以提供增值稅專用發(fā)票。根據(jù)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人銷售其取得的不動(dòng)產(chǎn)以及其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn),購買方或承租方不屬于其他個(gè)人的,納稅人繳納增值稅后可以向稅局申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票。 請(qǐng)問這個(gè)一般納稅人可以嗎?
同事派到外單位學(xué)習(xí)交流發(fā)生交通費(fèi)住宿如何記賬?
沈陽的公司,租的房子,房產(chǎn)證上用途是商業(yè),租金6萬元,房產(chǎn)稅合計(jì)是多少?交的稅明細(xì)都是什么? 感謝老師
老師您好,請(qǐng)問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
好的。另外對(duì)于匯算清繳調(diào)整的這些收入費(fèi)用,需要做憑證嗎,還是直接所得稅匯算清繳直接報(bào)表里加加減減
直接所得稅匯算清繳直接報(bào)表里加加減減,不用做憑證
那就自己做個(gè)備查留底的調(diào)整表格就可以了是吧
對(duì)的,自己做好登記就行