您好,個(gè)稅系統(tǒng)里面是你們發(fā)的工資,按照真實(shí)填寫就可以了
您好老師 我們是一家小規(guī)模人力資源公司 我們的主要收入就是代繳社保收取的服務(wù)費(fèi) 是我們真實(shí)的收入 然后再個(gè)稅系統(tǒng)里我應(yīng)該怎么報(bào)工資
請(qǐng)問老師,我們員工因?yàn)橄氘惖乩U納社保,所以,安排員工在當(dāng)?shù)匚覀兞硗庖患胰肆Y源公司繳納,我們把社保費(fèi)用打給人力資源公司,人力資源公司開具社保費(fèi)發(fā)票,這種模式下,我們工資里面代扣社保個(gè)人部分后,個(gè)稅申報(bào)時(shí)候是否需要申報(bào)社??鄢糠?,還是說不申報(bào)人力資源公司那邊申報(bào)0收入+社保費(fèi)?
你好我是勞務(wù)公司,收到對(duì)方的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬,我們主要代發(fā)工資交社保,代扣個(gè)稅,然后每個(gè)人的收入60的服務(wù)費(fèi)
你好 老師 我們是做人力資源 給別人代發(fā)工資繳納社保 他們前期會(huì)把工資保險(xiǎn)個(gè)稅和我們的服務(wù)費(fèi)一筆打給我們 我們收到前后需要怎么 計(jì)提 發(fā)放 需要幾個(gè)分錄
老師,公司是小規(guī)模人力資源公司,主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是給A公司代發(fā)工資,人員勞動(dòng)關(guān)系在我司,每月我司開勞務(wù)發(fā)票給A公司(工資總金額+服務(wù)費(fèi)一起開的現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),),A公司會(huì)轉(zhuǎn)工資到我司公戶我們代發(fā)代繳社保。公司還有一部分的收入是經(jīng)營(yíng)了一個(gè)社區(qū)食堂。如果都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?符合使用差額征稅嗎?
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
個(gè)稅系統(tǒng)里只能報(bào)我們公司員工的工資?
我們開別人開發(fā)票應(yīng)該怎么開 現(xiàn)在不是社保入稅 然后我報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)的人員要和社保對(duì)應(yīng)
我們開別人開發(fā)票應(yīng)該怎么開,是形成增值稅。這個(gè)不需要申報(bào)個(gè)稅啊