你好,可以用預(yù)付賬款掛賬
非營利組織會計(jì)分錄 1、購入電腦材料,買價(jià)2800,材料驗(yàn)收入庫并通過零余額帳戶支付款項(xiàng)。 2、某行政單位使用非財(cái)政撥款建造職工食室,工程完工驗(yàn)收,可投入使用,建造費(fèi)用共計(jì)48萬元。 3、接到開戶銀行的到賬通知書,本期銀行存款利息18000,計(jì)入單位銀行賬戶。 4、收到個人的辦證費(fèi)1000元, 尚未上繳財(cái)政。 5、某行政單位收到合作城市財(cái)政部門撥來的專項(xiàng)合作治污項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24萬元,款項(xiàng)已存入單位銀行賬戶。 6、根據(jù)核定的預(yù)算,總預(yù)算會計(jì)開出撥款憑證,將科技費(fèi)用50000元撥入市機(jī)電局。 7、經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)發(fā)放各類政府補(bǔ)貼25000元, 其中:苦難家庭補(bǔ)助5000元,失獨(dú)家庭補(bǔ)貼10000 元,高齡老人補(bǔ)貼10000元。 8、中央財(cái)政對國內(nèi)平價(jià)發(fā)行一期按年付息的5年期國債500億元,該期國債的年利率為5%,該期國債全部發(fā)行完成,收到發(fā)行國債的資金500億元,支付了銀行代理發(fā)行費(fèi)用5000 萬元。(只做發(fā)行與支付發(fā)行費(fèi))
老師好,政府機(jī)構(gòu)組建了一個項(xiàng)目指揮部,經(jīng)濟(jì)來源于政府下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi),實(shí)行獨(dú)立核算,無收益,采購辦公室裝修及購買辦公家具,金額比較大,會先付預(yù)付款,這時用預(yù)付賬款掛賬是否可行?還是支付多少按多少直接出賬?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師,歺飲要交那些稅?稅率為多少?
我沒有代賬公司,有會計(jì)證,這樣我給其他公司報(bào)稅可以嗎
所有的會計(jì)科目明細(xì)表發(fā)一下呢
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時候是12%-10%,有時候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個行業(yè)?
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會的協(xié)會財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會的協(xié)會財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師:臺球館多收客戶錢,退還20元,這個會計(jì)分錄怎么做
用預(yù)付賬款掛賬,月末結(jié)余數(shù)很有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。年末結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)基金也有可能是負(fù)數(shù)了
預(yù)付賬款掛賬,等著發(fā)票才沖銷
例如,應(yīng)支付裝修費(fèi)10萬元,預(yù)付8萬,發(fā)票開具的也是10萬,還需要掛應(yīng)付賬款嗎?
預(yù)付8萬 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
付尾款的時分錄是?
借 管理費(fèi)用 貸? 預(yù)付賬款 ? ?銀行存款
購買固定資產(chǎn)也是一樣嗎?預(yù)付款時先不確認(rèn)固定資產(chǎn),待支付完尾款再確認(rèn)?
預(yù)付款時先不確認(rèn)固定資產(chǎn),待支付完尾款再確認(rèn)
月末結(jié)轉(zhuǎn)時,借:事業(yè)結(jié)余,貸:事業(yè)支出-XX支出 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是否完整正確?
月末結(jié)轉(zhuǎn)時,對的 借:事業(yè)結(jié)余, 貸:事業(yè)支出-XX支出
年末再加多一筆 借:事業(yè)基金,貸:事業(yè)結(jié)余 對嗎?
你好,對的,你的理解是對的
固定資產(chǎn)還需要折舊嗎?還有大額的裝修費(fèi)需要做攤銷嗎?
固定資產(chǎn)還需要折舊。大額的裝修費(fèi)不需要做攤銷