久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,政府機(jī)構(gòu)組建了一個項(xiàng)目指揮部,經(jīng)濟(jì)來源于政府下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi),實(shí)行獨(dú)立核算,無收益,采購辦公室裝修及購買辦公家具,金額比較大,會先付預(yù)付款,這時用預(yù)付賬款掛賬是否可行?還是支付多少按多少直接出賬?

2021-11-23 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-23 16:45

你好,可以用預(yù)付賬款掛賬

頭像
快賬用戶5817 追問 2021-11-23 16:50

用預(yù)付賬款掛賬,月末結(jié)余數(shù)很有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。年末結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)基金也有可能是負(fù)數(shù)了

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-23 16:51

預(yù)付賬款掛賬,等著發(fā)票才沖銷

頭像
快賬用戶5817 追問 2021-11-23 16:55

例如,應(yīng)支付裝修費(fèi)10萬元,預(yù)付8萬,發(fā)票開具的也是10萬,還需要掛應(yīng)付賬款嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-23 16:57

預(yù)付8萬 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款

頭像
快賬用戶5817 追問 2021-11-23 17:00

付尾款的時分錄是?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-23 17:02

借 管理費(fèi)用 貸? 預(yù)付賬款 ? ?銀行存款

頭像
快賬用戶5817 追問 2021-11-23 17:05

購買固定資產(chǎn)也是一樣嗎?預(yù)付款時先不確認(rèn)固定資產(chǎn),待支付完尾款再確認(rèn)?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-23 17:05

預(yù)付款時先不確認(rèn)固定資產(chǎn),待支付完尾款再確認(rèn)

頭像
快賬用戶5817 追問 2021-11-23 17:08

月末結(jié)轉(zhuǎn)時,借:事業(yè)結(jié)余,貸:事業(yè)支出-XX支出 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是否完整正確?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-23 17:25

月末結(jié)轉(zhuǎn)時,對的 借:事業(yè)結(jié)余, 貸:事業(yè)支出-XX支出

頭像
快賬用戶5817 追問 2021-11-23 17:36

年末再加多一筆 借:事業(yè)基金,貸:事業(yè)結(jié)余 對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-23 17:38

你好,對的,你的理解是對的

頭像
快賬用戶5817 追問 2021-11-23 18:00

固定資產(chǎn)還需要折舊嗎?還有大額的裝修費(fèi)需要做攤銷嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-23 18:06

固定資產(chǎn)還需要折舊。大額的裝修費(fèi)不需要做攤銷

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,可以用預(yù)付賬款掛賬
2021-11-23
借,庫存物資? 2800 貸,零余額賬戶用款額度? 2800 借,固定資產(chǎn)? 48 貸,在建工程? 48 借,銀行存款? 18000 貸,經(jīng)營費(fèi)用? 18000 借,銀行存款? ?1000 貸,應(yīng)交財(cái)政款? ?1000 借,銀行存款? 24 貸,財(cái)政撥款收入? ?24 借,業(yè)務(wù)活動成本? 50000 貸,銀行存款 50000 借,業(yè)務(wù)活動成本? ?25000 貸,銀行存款? ?25000 借,銀行存款? 5000000-5000 貸,債務(wù)收入? ?5000000-5000
2020-12-01
同學(xué)你好 你這個沒有辦法哦
2022-04-11
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因?yàn)橘徺I資產(chǎn)和裝修款項(xiàng)未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細(xì)說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項(xiàng)的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對方款項(xiàng)的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細(xì)說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×