您好!你其實(shí)操作錯(cuò)誤,沒收到錢是不用交印花稅的。 你看稅務(wù)局要不要你處理了。要么就去申請(qǐng)退稅
老師您好,我們是新辦企業(yè),12月股東實(shí)際進(jìn)賬是19萬,注冊(cè)資本是1500萬,那印花稅要交嗎,按照哪個(gè)交,其他還有什么要交印花稅的嗎。然后這個(gè)是我到電子稅務(wù)局申報(bào)的印花稅表格,分別報(bào)多少
老師,我公司注冊(cè)資本是1000萬,已交印花稅,實(shí)際到賬950多萬,稅務(wù)局說是印花稅出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這個(gè)需要處理嗎?
公司注冊(cè)資本200萬,已實(shí)繳130萬印花稅已交,注銷時(shí)沒有出資70萬印花稅還要交嗎?有的人說要交有的說不交?有誰實(shí)際工作中遇到過,這種情況是交還是不交?
老師,增加了實(shí)收資本,這個(gè)應(yīng)該交印花稅,還需要去稅務(wù)局怎么弄。實(shí)收資本注冊(cè)上顯示100萬,而這前賬上一直是50萬,現(xiàn)在這個(gè)月老板私人轉(zhuǎn)了10萬,可以做實(shí)收資本嗎?要將印花稅,按幾個(gè)點(diǎn)的交?
老師,注冊(cè)資金1000萬沒有實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓10%的股權(quán),公司未分配利潤是負(fù)數(shù),那就按100萬交印花稅就行了,不需要交個(gè)稅吧
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)