你好; 一般是 你發(fā)生了實(shí)際 購進(jìn)業(yè)務(wù); 只是暫時(shí)沒有取得合理發(fā)票 ; 就會(huì)做暫估入庫處理的

在什么情況下,要暫估入庫,
你好老師,什么情況下可以暫估入帳
老師你好!什么情況下為暫估入庫
老師,你好,原材料暫估入庫,等發(fā)票到了沖暫估,那什么情況會(huì)出現(xiàn)暫估掛在賬上呢
老師,請(qǐng)問一下,什么情況下暫估入庫
老師 有限責(zé)任公司 就一個(gè)股東,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)金額太多了 想減少 是不是做減資?好整嗎?需要找專業(yè)機(jī)構(gòu)嗎
老師,請(qǐng)問同一個(gè)供應(yīng)商月結(jié)30天銀承和月結(jié)60天電匯,這兩種結(jié)算方式 哪種對(duì)于公司比較有利
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是按月還是年尾一次性結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公賬上每個(gè)月都有一筆扣款15元,不清楚是什么款項(xiàng),我記到其他應(yīng)付賬款合適還是營(yíng)業(yè)外支出合適呢,前面兩個(gè)月我記到其他應(yīng)付賬款里邊的
我是法人,賬戶沒有錢,可以甲公司借給我公司錢么?甲公司法人是我姑父
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,玉米,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們給開免稅發(fā)票,具體細(xì)節(jié)怎么操作
往來款應(yīng)該怎么做賬,放在哪個(gè)科目
老師我的客戶給我買原材料給供應(yīng)商付錢,我可以這樣記嗎
股東實(shí)繳錢備注投資款怎么做分錄
請(qǐng)問看起,我司實(shí)際買煤的發(fā)票23000元,對(duì)方找了個(gè)替代票開成加工費(fèi),入在制造費(fèi)用,但是為了反應(yīng)產(chǎn)品真實(shí)入庫成本,就沒把這23800元,在入庫產(chǎn)品里分?jǐn)?,?dǎo)致生產(chǎn)成本折舊費(fèi)掛賬23000元,怎么處理比較好?


就是發(fā)票未到貨到了
你好;? 是的。這樣會(huì)考慮暫估入庫的?
那暫估貨要是大于發(fā)票怎么辦,如數(shù)量多了或者單價(jià)高或者低了呢怎么處理
你好; 到時(shí)收到發(fā)發(fā)票紅沖暫估分錄。按實(shí)際發(fā)票入賬。 銷售或者出庫后結(jié)轉(zhuǎn)的成本 調(diào)整差異金額?
謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你 ;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?;??