你好沒問題,這個是可以的。

老師,我們是個體戶,對方給我們公戶轉的2萬,我們要給對方公司開發(fā)票,開材料票,也就是我們給對方提供材料,那我們沒有進項票可以嗎?我們的供應商只給我們提供材料清單可以不,領導說還要開個收據(jù),是應該誰給誰開收據(jù)?
請問我們公司買購買材料是跟個人購買的,他沒有發(fā)票,那我這個的話是能從公帳走嗎?如果一定要從公賬走的話,是不是可以去申請開發(fā)票去?自己去代開這種的話,要交稅嗎?需要什么資料?
老師。公司是個體戶。不做外賬的,那購買的材料,需要對方開發(fā)票嗎?不開發(fā)票的話只有送貨單跟合同,可以嗎?
老師,請問我們公司購買材料,跟對方公司訂購合同,合同為雙方單位,發(fā)票對方個人開和收款打給相應開票的個人,這樣的話需要怎么操作才能正常
老師,我們跟對方購入貨物,從對公戶轉到對方個人賬戶,沒有發(fā)票只有對方開的出庫單可以嗎
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
我公司是個體戶,但是我已經(jīng)開發(fā)票出去給客戶了,我要交稅。那我去補貨回來,我不開發(fā)票也是可以的是嗎
對,個體戶對發(fā)票沒那么嚴格要求