同學(xué)你好 需要辦理外經(jīng)證

老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師好,請問下我公司外貿(mào)企業(yè),出口退稅的發(fā)票認(rèn)證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說是在異地協(xié)作平臺做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是不知道轉(zhuǎn)出后能不能到出口退稅綜合服務(wù)平臺,我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個(gè)問題,老師,您這邊知道稅務(wù)局該怎樣操作嗎
我公司是在甘肅慶陽,在甘肅平?jīng)鲎隽斯こ谭?wù)項(xiàng)目,平?jīng)瞿沁叺亩悇?wù)局要求把稅納到平?jīng)觥U垎枒?yīng)該怎樣操作?
剛接了家建安公司做會計(jì),我到任前她已離職,沒做交接。她在納稅方面存在問題,導(dǎo)致近三個(gè)月稅局專管員查公司的賬(都是通過電話,把她所要的東西報(bào)給她,分別是收入,項(xiàng)目產(chǎn)值,個(gè)稅,所繳稅費(fèi)),前任會計(jì)在納稅上造成以下風(fēng)險(xiǎn):2021年7月開工,截止2023年收到1.88億,增值稅交了240多萬,所得稅交了6.8萬,平均工程成本占收入的90%以上(她憑證后并無成本計(jì)算表,應(yīng)該是主觀計(jì)算的),請問她以上操作是不是有問題?并幫我分析下這樣做的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我公司在2020年和2021年做了別人的工資,申報(bào)了個(gè)人所得稅,現(xiàn)在這個(gè)人發(fā)起了申訴,稅務(wù)局專管員叫我們把這個(gè)人的這兩年所有的工資全部做納稅調(diào)增,那我們這邊是要調(diào)增2020年和2021年的年報(bào)?還是可以直接在2024年的年報(bào)把這個(gè)人兩年的工資一次性做納稅調(diào)增?2020年和2021年我們公司是有盈利的,如果做到這兩年調(diào)增,我們應(yīng)該還是要補(bǔ)稅的,而2023和2024這兩年都是虧損的,如果在2024年做納稅調(diào)增,那我們還是不用納稅的,請問老師,我們這個(gè)情況應(yīng)該怎樣處理?
請問老師,一個(gè)商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F(xiàn)在就這個(gè)情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細(xì)寫一下范例
老師,請問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個(gè)人的保險(xiǎn),錢是從公戶里扣的,實(shí)際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購買方是單位,備注只是保單號能報(bào)賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦


外經(jīng)證在哪里辦?
在電子稅局里面就可以的
那稅金也是正常從電子稅務(wù)支付是吧!
對的正常支付的哦
在哪里?我找不到。。。是不是跨區(qū)域稅源套餐?
老師,是不是在這個(gè)上面填報(bào)就可以了?
同學(xué)你好 對的 是這樣就可以