您好,是的,您的理解非常正確,結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司現(xiàn)在是今天做產(chǎn)品,明天就出貨,基本沒有庫存的情況,但是月底了,有做貨沒有出去,那就是算庫存了,因?yàn)橹皼]有用到庫存商品,那這個庫存的產(chǎn)品月底如果何做賬物處理比較好,還有如何結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師好,放了一年的庫存,上月剛賣掉了,在做銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時還是按照去年的那個成本結(jié)算吧?另進(jìn)購不需要做的,因?yàn)槿霂斓臅r候就做過,對吧?謝謝。
請問一下這道題,贈送的那筆貨物已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過,當(dāng)時貸庫存商品都減少了,為什么月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)還要減出去,不是加回來呢?
老師這個是不是還得做一筆賬啊?因?yàn)樨浳镔u出去了,那么庫存商品就減少了。謝謝!
老師所得稅那章,2018年有一個遞延所得稅資產(chǎn)原因是18年計提了存貨跌價準(zhǔn)備 然后2019年存貨賣出去了應(yīng)該怎么處理這個遞延所得稅資產(chǎn)?分錄是什么?謝謝老師感謝感謝
私車公用,車輛費(fèi)報銷,只需要做一個私車公用的協(xié)議就行了么?
老師麻煩一下現(xiàn)在全部員工需要交保險不交怎么處理
老師,建筑勞務(wù)公司開出的勞務(wù)發(fā)票怎樣做會計分錄?
老師就是我現(xiàn)在有個問題,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的銷售單價是125元,但是我不曉得20%能不能賺錢,這個只是算的材料的毛利,并沒有加制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用,我這邊1-6月制造費(fèi)用合計是1225637.09,銷售費(fèi)用合計是234021.07,管理費(fèi)用合計是577133.66元,財務(wù)費(fèi)用合計是111552.42元,我要按照什么公式才能吧這個費(fèi)用加在這次報價里面去啦?1-6月總的銷售收入是9266506.91元,總成本是7404977.41元,請問老師怎么算?
請問下, 建筑工程項(xiàng)目 實(shí)際是勞務(wù)費(fèi), 但是給我們開的是工程服務(wù) 是不是要退出去重新給我們開
老師,一般納稅人,如果進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)70,當(dāng)期我可以把100都勾了,留下30,到下個月繼續(xù)抵扣不?分錄怎么寫?
老師,數(shù)電的紙質(zhì)發(fā)票是要對方打印下來給到我們原件嗎,我們邊沒法下載
老師,您好!為何我做的結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤上是一個負(fù)數(shù)80376
老師,請問以無形資產(chǎn)投資子公司需要繳納什么稅
請問,個人代開發(fā)票交稅,怎么算稅費(fèi)?建筑勞務(wù)
那這個分錄得怎么做呀?
您好,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持